您好 就是已經(jīng)申報了 申報信息還暫時沒有導入 要等等
納稅申報狀態(tài)顯示已申報未導入 是什么意思
所得稅申報季報,申報類型顯示更正申報,申報狀態(tài)顯示80409318申報成功,這是什么意思
17號申報增值稅也已經(jīng)扣款了,顯示已申報未導入什么意思
逾期申報里有兩個未申報,,審報了之后申報狀態(tài)顯示已申報未導入,導入失敗信息,現(xiàn)在的申報不了
增值稅申報狀態(tài)已申報未導入是什么意思
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
就是我這邊已經(jīng)申報好了,不用管了是吧?
是的 如果沒有稅款繳納的話 是的
這個季度應納增值稅為0,城建稅 教育費附加申報表的話 直接提交就好了吧,數(shù)據(jù)不用填吧
是的 可以一鍵零申報
老師 增值稅申報表是這樣的,那我城建稅是不是數(shù)據(jù)就不用填 直接提交?
沒有增值稅需要繳納 是的
老師,還有無票收入的話。第一次申報要填財務報表的,財務報表上面的數(shù)據(jù)可以不填寫直接提交嗎
財務報表跟納稅表是分開,獨立的吧?兩者沒有影響的吧?
要填寫財務報表數(shù)據(jù)的?
店是17年底開的,稅務登記是今年7月份登記的,這個月是第一次申報。那財務報表的數(shù)據(jù)就填寫近3個月數(shù)據(jù)就可以了吧?
開店前期的投入成本數(shù)據(jù)要填嗎?
財務報表填您9月份的資產(chǎn)負債表跟利潤表啊
現(xiàn)在金蝶里面的賬是兩家店坐在一起的,分不開來。兩家店所屬的稅務局是不同的
啊 不好這樣的啊 那您申報企業(yè)所得稅的時候怎么辦
其中一家店是今年7月剛稅務登記了才要申報的,之前都沒申報過的
所以是不是就是把這三個月的數(shù)據(jù)填上去就可以?
那您7月剛稅務登記的沒有單獨做賬?
是個體戶
個體戶也應該單獨做賬的
因為原先開店都沒有查,老店是17年底開的,分店是去年中旬開的,老板說沒事都做在一起的
那稅務不是在一起的不行的