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老師您好,我們是貿(mào)易公司,有個客戶既是供應(yīng)商又是購買方,那我的會計科目既有預(yù)收賬款又有應(yīng)付賬款,是不是不可以?那怎么做會計分錄?還是月末合并就可以了?

2020-10-18 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 19:13

最好是用一個科目 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 你們銷售給他借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 可以對沖

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快賬用戶7473 追問 2020-10-18 19:17

因為他們找我們購買的多,那我們找他購買的時候會計分錄可以做成,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費?如果不合并可以嗎?還是說一定要合并呢?用金蝶軟件資產(chǎn)負債表是不是自動就合并了?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 19:19

最好是用一個往來科目,你查的時候看這個企業(yè)是欠你們的,還是你們欠他的好看。

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齊紅老師 解答 2020-10-18 19:19

記賬軟件不會自動合并的。

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快賬用戶7473 追問 2020-10-18 19:22

那我到月底一定要合并嗎?

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快賬用戶7473 追問 2020-10-18 19:23

如果用一個科目,那我的預(yù)收和未開票的就核對不上了吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 19:27

可以不合并 看個人做賬習(xí)慣吧

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快賬用戶7473 追問 2020-10-18 19:28

就是不合并也沒事對嗎?因為我們是預(yù)收和應(yīng)付,我怕自己搞混,現(xiàn)在這樣還挺好核對的,那資產(chǎn)負債表需要合并嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 19:33

可以的 自己決定就好

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快賬用戶7473 追問 2020-10-18 19:36

老師,編制資產(chǎn)負債表需要合并嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 19:38

不需要 各做各的 你不是分開的科目

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快賬用戶7473 追問 2020-10-18 19:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-18 19:45

不用客氣的 應(yīng)該的

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最好是用一個科目 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 你們銷售給他借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 可以對沖
2020-10-18
你好,預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負債,而且都是貸方余額,這樣是無法沖銷的
2022-03-03
自己寫個說明 兩個科目對沖就可以 可以不用附件
2021-02-17
?你好;? ? ? ?是的;? 對的就是這樣處理的??
2022-11-16
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