最好是用一個科目 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 你們銷售給他借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 可以對沖
老師您好,我們是貿(mào)易公司,有個客戶既是供應(yīng)商又是購買方,那我的會計科目既有預(yù)收賬款又有應(yīng)付賬款,是不是不可以?那怎么做會計分錄?還是月末合并就可以了?
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會計分錄該怎么做?
描述:A公司既是我司的供應(yīng)商又是客戶,也就是有互相代買的東西,現(xiàn)在我司有預(yù)付款給A公司10萬,我司預(yù)收了A公司8萬,均未開票。 問:可以不開票,直接將預(yù)收賬款和預(yù)付賬款核銷8萬么?
有一家公司即是我們供應(yīng)商,又是客戶,收到他們匯票的時候會計分錄是不是可以做 借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款?貸方可以直接減少應(yīng)收賬款嗎?
老師你好,請教一下公司買車是貸款買的,公戶支付首期,會計分錄應(yīng)該怎么做???還有貸款又不是對公賬戶支付的,是公司法人賬戶還貸款的,那會計分錄要怎么做?
老師好,公司前期財務(wù)管的一團糟,對采購壓根沒限價要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強推制度肯定會很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢
您好老師,小規(guī)模納稅人有無票成本,匯算清繳沒調(diào),可以在2025年調(diào)么
請問不同的餐費發(fā)票報銷比例是多少?
我司是貿(mào)易公司,直接采購回來后再做產(chǎn)品檢測,之后就銷售出去, 那這筆檢測服務(wù)費用應(yīng)該設(shè)置什么科目好?
您好,老師,駕校報名贈送的電影票可以計入銷售費用吧
子公司銷售產(chǎn)品給母公司,屬于關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師,文化研究會收到上級單位劃撥的會費,季度預(yù)申報所得稅的時候是按不征稅收入申報的,年度匯算的時候要怎么填報吖?
合作社年報中的營業(yè)收入是按年開票收入填寫,財務(wù)報表怎么填
老師,我們是一家有限合伙企業(yè),做了一筆委托貸款合同,和銀行簽了一份委托貸款合同,然后又和銀行 借款人簽了一份三方委托貸款合同,需要繳納印花稅嗎?
財務(wù)人員調(diào)賬自保,一般需要做哪些準備工作,準備哪些資料
因為他們找我們購買的多,那我們找他購買的時候會計分錄可以做成,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費?如果不合并可以嗎?還是說一定要合并呢?用金蝶軟件資產(chǎn)負債表是不是自動就合并了?
最好是用一個往來科目,你查的時候看這個企業(yè)是欠你們的,還是你們欠他的好看。
記賬軟件不會自動合并的。
那我到月底一定要合并嗎?
如果用一個科目,那我的預(yù)收和未開票的就核對不上了吧?
可以不合并 看個人做賬習(xí)慣吧
就是不合并也沒事對嗎?因為我們是預(yù)收和應(yīng)付,我怕自己搞混,現(xiàn)在這樣還挺好核對的,那資產(chǎn)負債表需要合并嗎?
可以的 自己決定就好
老師,編制資產(chǎn)負債表需要合并嗎?
不需要 各做各的 你不是分開的科目
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的