你好,沒錯,計入營業(yè)外收入
老師,我們家主要經(jīng)營收報廢車。收來的報廢車,價值300元,運費800,車主說我們承擔運費,300元的車主要了。怎么做分錄好呢?正常運費也是我們的成本 借:原材料 1100 貸:應付賬款-運輸公司800,營業(yè)外收入300?? 還有原材料380,我們給付400,借:原材料380 營業(yè)外支出20 貸:銀行存款400 對嗎?
固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 2000 借:其他應付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現(xiàn)在屬于建設期 設備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業(yè)外收入4000 這樣做對嗎
老師 收保險公司車輛保險賠償金1500,需要付給員工報銷1100元,差額400元計入什么科目呢? 借:銀行存款 1500 貸:其他應付款 1100 營業(yè)外收入 400
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當時做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應付款495 借:累計折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營業(yè)外收入15000 借:其他應收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對嗎
小企業(yè)準則今年沖減了去年的成本了要重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
進項稅額+留底稅額比銷項稅額大,是不是就不需要交增值稅了?附加稅需要交嗎?
老師,24年12月我們公司計提了資產(chǎn)減值準備1.7億,今年匯算清繳時調(diào)增了,我想問下折舊是否需要調(diào)整?計提的資產(chǎn)減值準備主要是公司的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)
企業(yè)自用車輛出售,固定資產(chǎn)3700,銷售家3500,低于固定資產(chǎn)清理的入什么科目?可以入營業(yè)外支出嗎?
財務主任面試,對眼科醫(yī)院不太了解,網(wǎng)上抄作業(yè),好多都有很多財務專有名詞,我怕我說了,老板問我,我又答不出來,不說普通點,又怕面不上,咋辦呢,老師
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他和那個中級根本都沒有做過工程項目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,跟我搶,我該怎么做?認真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,法定代表人可以什么都不擔任么?
l老師好,我們變更經(jīng)營地址了,工商 稅務 銀行 都變好了,但是我們要3個月后再搬到新址去 有沒有問題的
客戶收到這筆費用,是什么款?計入什么科目?
老師跨地區(qū)分之支機構(gòu)比必須問總部給防公司分攤多少嗎