您好,目前增值稅是1%,附加稅費(fèi)是繳納增值稅×對應(yīng)的稅率計算的。
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬,是免征增值稅的。如果說開了40萬的話,我這個增值稅是按40萬算呢,還是按40萬減30萬算呢。計提城建稅和附加稅按哪個提,會計分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,季度超過30萬,附加稅是按照增值稅計算結(jié)果的50%來繳納嗎?
如果小規(guī)模納稅人季度收入為40萬,那么增值稅是按照40*3%來計算,附加稅是按照40*3%*(附加稅的稅率)來計算嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅計稅金額季度不超45萬,超30萬,那附加稅計提按照全額增值稅計提嗎,
老師,小規(guī)模開了3%普票減按1%繳稅,附加稅按照1%還是3%的增值稅計算交納
老師,公司新來了2個員工,應(yīng)發(fā)工資是10000元,那么我在電子稅務(wù)局的社保新繳費(fèi)工資那就填寫10000嗎?
您好老師,法人沒有在稅務(wù)系統(tǒng)里面辦理新企業(yè)開辦,這是不是就沒有開通稅務(wù)登記,
外貿(mào)出口企業(yè)出口未鍛軋海綿鈦,是出口征稅視同內(nèi)銷的吧,查詢代碼沒有什么特殊1和2,確認(rèn)完報關(guān)單用途確認(rèn),增值稅填在未開票收入嗎?
法人股東財務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開票員可以是同一個人嗎?
出口貨物報關(guān)單/代理出口貨物證明(223120240002881472001)在本期《出口貨物收匯情況表》中的(已收匯折人民幣金額+視同收匯折人民幣金額)(256938.84)與出口退(免)稅銷售額折人民幣(203205.02)的差額超出合理范圍,請審核實際收匯情況。 這個疑點(diǎn)是正常的吧? 能消除嗎? 收匯是按報關(guān)單總金額收的,是CIF價, 那個是FOB價
請問公司給代理商的返款計入什么會計科目?
老師,固定資產(chǎn)提前報廢會計分錄一系列的怎么做?請詳細(xì)點(diǎn)
老師,B公司給我們了模具款,然后我們買的模具給他們生產(chǎn)產(chǎn)品,那我們賣給B公司模具該怎么做會計分錄?
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄?去年成本是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
請問老師如果老板讓從公司公戶上往另一家公司的公戶上打錢,如果沒有業(yè)務(wù)的情況下,這樣做合法嗎,會有什么不好的后果
嗯!那么附加稅對于小規(guī)模納稅人來說有優(yōu)惠政策嗎?有減半征收嗎?印花稅是不是有減半征收呢?
您好,目前小規(guī)模納稅人的附加稅費(fèi)減半。
您好,印花稅也是減半。
對于增值稅是全額征收是吧?
您好,是的,小規(guī)模納稅人全部計算,目前征收率是1%。