您好,只要季度開(kāi)票超30萬(wàn)元,就需要計(jì)算增值稅。

老師你好,我是小微企業(yè),我每個(gè)月,可以開(kāi)¥100,000增值稅,普通發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)了¥140000萬(wàn),都需要上什么稅,上多少錢(qián)稅,我們是按季度不超過(guò)30萬(wàn),
老師,你好,我們公司上個(gè)季度開(kāi)了34萬(wàn)的發(fā)票,多開(kāi)了4萬(wàn),我們要怎么做才不被上增值稅? 謝謝!
老師,小規(guī)模納稅人9月開(kāi)了2萬(wàn)專票,10月把這兩張專票開(kāi)了負(fù)數(shù)2萬(wàn),同時(shí)開(kāi)了2萬(wàn)普票,我們?nèi)径纫惨?萬(wàn)專票交增值稅嗎?如果4季度不新開(kāi)專票只有-2萬(wàn)的專票和普票,4季度怎么申報(bào)增值稅,多謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同,今年6月份開(kāi)的發(fā)票,還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi),稅務(wù)局說(shuō),我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢? 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同,今年6月份開(kāi)的發(fā)票,還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi),稅務(wù)局說(shuō),我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢? 謝謝
之前的財(cái)務(wù)把往來(lái)賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬(wàn) 沒(méi)有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來(lái)計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開(kāi)給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn) 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?


您好,除非證明以前期間業(yè)務(wù)后開(kāi)發(fā)票,會(huì)有滯納金
老師,那我要10月紅充上季度的銷售額到30萬(wàn)以上,可以這樣操作嗎,不用上稅嗎?
您好,您紅沖不影響三季度申報(bào)