你好,可以算到成本里面的。
請(qǐng)問老師,如果單位在外地,有項(xiàng)目就需要員工到外地出差住宿,請(qǐng)問這個(gè)住宿費(fèi)可以入到成本里嗎?實(shí)際上這個(gè)住宿費(fèi)就是項(xiàng)目的成本
老師,早上好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們公司員工到外出差產(chǎn)生的住宿費(fèi),沒有發(fā)票,公司實(shí)行的是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),一晚100元,可以走差旅津貼走嗎?
老師好。 我公司員工在外地項(xiàng)目工作,就一去倆三月那種,那住宿費(fèi),交通費(fèi),招待費(fèi),加油費(fèi),就都是在項(xiàng)目發(fā)生的,這些都可以直接計(jì)入成本嗎?
老師,請(qǐng)問影視公司發(fā)生在外地的差旅住宿費(fèi)、餐費(fèi)、人員費(fèi)可以直接成本化嗎還是費(fèi)用化,因?yàn)槲覀兊捻?xiàng)目會(huì)全國(guó)巡演?應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我想問您幾個(gè)問題,就是,我們公司是一個(gè)體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個(gè)比賽活動(dòng),然后,就是涉及到了一些住宿費(fèi)和餐費(fèi),對(duì)方是把錢打給了,把所有的款就住宿費(fèi)和餐費(fèi)全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個(gè)住宿費(fèi)和餐費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)正常來(lái)說(shuō)我們是,就是這個(gè)我們是算是我們的實(shí)際發(fā)生,就是我覺得我個(gè)人覺得是成本,所以我不知道能不能計(jì)入到成本里邊,住宿費(fèi)和餐費(fèi),或者這樣?我該怎么入賬?
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候是否要調(diào)增的這部分?
有發(fā)票的,不需要調(diào)的。
這部分發(fā)票都是一些酒店給開的,住宿費(fèi)發(fā)票可以正常的入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里是嗎?老師
你好是的,可以 可以抵扣所得稅 不需要調(diào)整, 可以抵扣。
那請(qǐng)問老師,項(xiàng)目雇傭的人員,企業(yè)承擔(dān)他們的餐費(fèi),這部分餐費(fèi)實(shí)際也是成本,都是招待費(fèi)的發(fā)票,可以入到成本里面嗎?
可以 但是扣除有比例 不是全額
您說(shuō)的是不是按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的比例啊?企業(yè)的5‰和60%這個(gè)比例呢?如果入了常萬(wàn)里,也是有比例的嗎?
不管做到成本還是銷售費(fèi)用,還是管理費(fèi)用,招待費(fèi)都需要有扣除比例的發(fā)生額的60%收入的千分之,我不管做到哪個(gè)科目,扣除比例是一樣的,合計(jì)起來(lái)一塊空。