同學(xué)你好 下載中心就有的,在更多那里有一個(gè)會(huì)計(jì)模板
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請(qǐng)問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
電子表格我對(duì)賬 我拿去工地對(duì)賬 是對(duì)方的數(shù)量核對(duì) 我這邊先發(fā)貨 要登賬 后期拿去對(duì)賬 對(duì)賬的話 我拿去的拿張表格上面有的要算 表格上面沒得第二次或者第三次在拿去對(duì)賬 前提是我們不能重復(fù)之前的賬 要不然罰款 我們表格上面有的 他們有的一起對(duì) 他們有的 我們沒得 我回來(lái)也要做賬 登進(jìn)去已經(jīng)給了 有沒有簡(jiǎn)單的 不出錯(cuò)的電子表格,我需要這樣一份電子表格
王老師您好,我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們是電子商務(wù)公司,我們財(cái)務(wù)做賬目前并不是很成熟,不報(bào)稅不做賬,都是依靠電子表格來(lái)完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時(shí)工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日?qǐng)?bào)表來(lái)做,有一個(gè)問題就是,出納每天都要給外放的那些補(bǔ)單的打錢過(guò)去,他都是根據(jù)這些平臺(tái)的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),我是依據(jù)店鋪?zhàn)?,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計(jì)和傭金數(shù)合計(jì)統(tǒng)計(jì)出來(lái),然后和這些外放的金額核對(duì),對(duì)不起來(lái)就要找原因,工作量很大,所以請(qǐng)問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購(gòu)了,采購(gòu)是統(tǒng)一由后勤采購(gòu)的,他那邊每個(gè)月入庫(kù)及出庫(kù),錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來(lái)公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個(gè)月的入庫(kù)表來(lái)暫估入庫(kù),出庫(kù)表來(lái)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,采購(gòu)那邊給我一份簡(jiǎn)單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對(duì)他的應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì),具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個(gè)月底跟他拿數(shù)還是?
老師,我們店是個(gè)體戶,之前賬放在代賬公司做的,這個(gè)月拿回來(lái)做了,代賬公司每個(gè)季度沒有做賬,只是隨便填了點(diǎn)數(shù)據(jù)上報(bào),那我現(xiàn)在把賬做進(jìn)去后對(duì)不上他之前申報(bào)的數(shù)據(jù),我需要更正之前三個(gè)季度的申報(bào)表嗎?還是只要把第四季度對(duì)上申報(bào)就可以了
老師,跨區(qū)域涉稅的外管證,如果系統(tǒng)沒有認(rèn)定個(gè)稅,可以直接反饋,不用報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好!公司是一般納稅人,對(duì)方公司開的是普票,我們?nèi)霂?kù)是含稅入庫(kù)嗎?
我把已經(jīng)開的票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在讓對(duì)方紅沖,是誰(shuí)發(fā)起
更正納稅申報(bào)表,會(huì)被扣分,影響納稅信用等級(jí)嗎?
公立醫(yī)院無(wú)稅務(wù)登記,出租門面給商戶,怎么給商戶開票
你好老師,在職人員10人以下的企業(yè),工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么政策
老師,你好。我是物業(yè)公司,這個(gè)月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,和水費(fèi)發(fā)票。24年未開票收入我已經(jīng)申報(bào)了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么開票?
小規(guī)模,夸季紅沖了增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)添寫了負(fù)數(shù)。也填寫了退稅申請(qǐng)。稅管員叫我不要填寫負(fù)數(shù),更改增值稅報(bào)表。要撤回退稅申請(qǐng)才能改增值稅報(bào)表,怎么找到退稅申請(qǐng)?怎么撤回
#提問,老師印花稅是補(bǔ)計(jì)提直接繳納嗎?繳納的時(shí)候直接是記到那個(gè)科目?
你好老師,個(gè)體戶開普票按季申報(bào),是要在哪里報(bào)的