同學(xué)你好 這個(gè)的話你根據(jù)人材機(jī)30:60:5的比例來(lái)做的

老師,建筑企業(yè),成本不夠,這樣要交很多企業(yè)所得稅,老板不想,目前是做的暫估成本,但是這樣風(fēng)險(xiǎn)很大,有什么好的辦法嗎
因?yàn)橐郧澳甓荣~面暫估成本很多 現(xiàn)在想重新做以前年度的賬務(wù)處理,如果重新做收入會(huì)一樣,但是成本會(huì)發(fā)生變化,但是以前年度的利潤(rùn)表已申報(bào)而且企業(yè)所得稅每個(gè)季度如有產(chǎn)生都有交,現(xiàn)在重新做不可能做得成本跟原來(lái)一樣,這樣就產(chǎn)生的利潤(rùn)也不同 ,企業(yè)所得稅這塊又怎樣處理?
老師你好,我們老板這個(gè)月開了大金額的銷售發(fā)票,沒有成本費(fèi)用票可以抵,年末企業(yè)所得稅會(huì)交很多,老板又不想交這么多稅,可以暫估成本,或者有其他方法合理避稅的嗎?還有我們計(jì)提工資從來(lái)沒有發(fā)放過,有什么影響嗎?
老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專門給我這個(gè)企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個(gè)個(gè)體或者小規(guī)模給我這個(gè)公司開票 這樣的風(fēng)險(xiǎn)很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
老師 如果成立一個(gè)個(gè)體 專門給我這個(gè)企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險(xiǎn)吧 我這個(gè)是小規(guī)模 然后我這個(gè)公司也沒有成本 只有一個(gè)人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個(gè)個(gè)體或者小規(guī)模給我這個(gè)公司開票 這樣的風(fēng)險(xiǎn)很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
屬期23年的罰款,24年交的,補(bǔ)錄在25年,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號(hào)還能顯示出來(lái)
現(xiàn)申報(bào)10月增值稅,前幾天已申報(bào),稅款沒交,放著……今天讓更改補(bǔ)稅,把10月的表作廢了……可是進(jìn)項(xiàng)勾選顯示11月的屬期……這個(gè)進(jìn)項(xiàng)勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個(gè)零件然后供給B公司,B公司再加工出產(chǎn)品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產(chǎn)品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級(jí)考完做的內(nèi)賬,報(bào)考的稅務(wù)師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學(xué)實(shí)操,等年限夠了考中級(jí)可以嗎?
老師,咨詢下,手機(jī)電商行業(yè)賣華為系列的手機(jī),手表,耳機(jī)。有300多個(gè)不同省份,地方的供應(yīng)商,開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,花花綠綠,如,稅務(wù)開票系統(tǒng)里貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里的大類,供應(yīng)商有直接選移動(dòng)通信設(shè)備~手機(jī),規(guī)格型號(hào)里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是規(guī)范化點(diǎn)的。有的供應(yīng)商把這個(gè)規(guī)格型號(hào)直接開在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里面,規(guī)格型號(hào)里是空的沒填!有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)的各種各樣的都有!可是稅務(wù)局要求我們按照進(jìn)項(xiàng)來(lái)的貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱開出去!但是我們300多個(gè)供應(yīng)商,1000多個(gè)客戶,每次開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,都得扒拉是那個(gè)供應(yīng)商開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)開出去,這也不現(xiàn)實(shí)啊?作為電商,我應(yīng)該咋處理?因?yàn)楫a(chǎn)品型號(hào)幾百個(gè)!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個(gè)體戶不?個(gè)體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產(chǎn)原值為100萬(wàn)元的倉(cāng)庫(kù),2022年12月31日,將其中一棟倉(cāng)庫(kù)用于投資聯(lián)營(yíng),約定不含稅月固定收入1.8萬(wàn)元;同日將另一棟倉(cāng)庫(kù)出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬(wàn)元,用等值的運(yùn)輸服務(wù)抵付租金。當(dāng)?shù)赝悅}(cāng)庫(kù)不含稅月租金為2.2萬(wàn)元,則該企業(yè)2023年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅是(?。┤f(wàn)元。
老師,7月有一筆無(wú)票收入771.29元,增值稅未達(dá)起征點(diǎn)已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)有票收入771.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖


不好意思老師,沒聽懂您的意思
你的成本就是按照人材機(jī)30:60:5來(lái)做,現(xiàn)在沒有成本票只能是暫估