同學(xué)你好 這個(gè)具體是什么錢(qián)呢

老師,會(huì)計(jì)合同收入中,預(yù)付的定金不屬于合同收入,請(qǐng)問(wèn)是一直不屬于嗎?還是等什么條件下可以轉(zhuǎn)為合同收入呢?客戶(hù)違約產(chǎn)生的罰款收入不屬于索賠收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)罰款收入應(yīng)該計(jì)入什么科目中?那合同收入中的索賠收入又具體指什么呢?謝謝。
企業(yè)單位收到的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,在收到時(shí)借銀行存款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生支出項(xiàng)目時(shí)據(jù)實(shí)入賬,同時(shí)將專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)入資本公積,那民非組織收到的專(zhuān)款該如何做,主要就是發(fā)生支出項(xiàng)目時(shí),后面怎么結(jié)轉(zhuǎn),民非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又沒(méi)有資本公積這科目
企業(yè)收到浙商銀行合同劃付專(zhuān)戶(hù)的錢(qián)應(yīng)該計(jì)入什么科目中
企業(yè)銀行賬戶(hù)的理財(cái)利息收入應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?是只要銀行賬戶(hù)有余額就自動(dòng)產(chǎn)生利息收入的,不需要去購(gòu)買(mǎi)什么理財(cái)產(chǎn)品
老師,我們公戶(hù)收到前負(fù)責(zé)人用于扣除銀行自助設(shè)備使用費(fèi),這個(gè)收到的錢(qián)應(yīng)該計(jì)入什么科目,除了跟他個(gè)人掛往開(kāi)還能計(jì)入其他科目嗎
給辦公室行政等職能部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的工服,發(fā)票上面寫(xiě)的勞保服,是不是可以計(jì)入管理費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)?
老師,企業(yè)所得稅是季度申報(bào),比如第三季度是九月計(jì)提10月申報(bào)后繳納,假如九月沒(méi)有計(jì)提,10月申報(bào)后按申報(bào)表上的金額補(bǔ)計(jì)提借所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,這樣可以不。
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做,B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給A公司?
老師您好!未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本怎么做分錄?轉(zhuǎn)增資本后都需要交哪些稅?
老師外貿(mào)公司,客戶(hù)貨款轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),有多余的美金要我們返現(xiàn)回去,還要打給他私戶(hù),怎么操作合規(guī)?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做,B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給A公司?
請(qǐng)問(wèn):申請(qǐng)勞務(wù)派遣公司需要哪些資料,手續(xù)資質(zhì)
老師,客戶(hù)要我們代收貨款,這個(gè)要怎么做賬
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做,B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給A公司?
你好,咨詢(xún)一下,打比方11月26日簽訂合同先款后貨,11月28日送了1000升,12月2日送了2000升,累計(jì)共送3000升,此合同結(jié)束,并于12月5日開(kāi)票3000升,請(qǐng)問(wèn),11月1000升沒(méi)在11月所屬期報(bào)未開(kāi)票收入,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝


應(yīng)該是和客戶(hù)簽合同后收到的客戶(hù)的款吧!如果是客戶(hù)的款的話是直接計(jì)到客戶(hù)頭上嗎?具體的也不是很清楚,就銀行回單是是這樣寫(xiě)的
同學(xué)你好 對(duì)的哦,這個(gè)直接計(jì)入客戶(hù)頭上就行了 先掛往來(lái),然后做收入就行了