你好 是的 報(bào)稅之前都可以的
老師,這個(gè)月發(fā)票勾選認(rèn)證的截止日期是不是也是和申報(bào)一樣要延長(zhǎng)到23號(hào)?
一般納稅人,這個(gè)月申報(bào)到23號(hào),進(jìn)項(xiàng)票顯示勾選認(rèn)證的票截止是23號(hào),申報(bào)上個(gè)月的增值稅,是不是這個(gè)月23號(hào)之前都可以認(rèn)證?
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
老師好,當(dāng)月增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證時(shí)間是不是截止到下月15號(hào)申報(bào)增值稅之前都可以?謝謝
我們是購(gòu)買(mǎi)方上個(gè)月銷(xiāo)售方開(kāi)的專票沒(méi)有填電話號(hào)碼,本月我們已進(jìn)行勾選認(rèn)證已申報(bào)9月份所屬期增值(暫時(shí)還未繳納稅款,截止23號(hào)前想慢點(diǎn)扣稅),今天我開(kāi)了購(gòu)買(mǎi)方已抵扣紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)會(huì)影響我抵扣嗎?要更改申報(bào)表嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那我準(zhǔn)備申報(bào)表的時(shí)候怎么沒(méi)有看到進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)呀?我剛剛進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證確定了。
你好,勾選24小時(shí)之后才可以。
哦,那明天在報(bào),謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的