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我們是購買方上個月銷售方開的專票沒有填電話號碼,本月我們已進行勾選認證已申報9月份所屬期增值(暫時還未繳納稅款,截止23號前想慢點扣稅),今天我開了購買方已抵扣紅字信息表,請問會影響我抵扣嗎?要更改申報表嗎

2023-10-13 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-13 15:27

您好,這個是不會影響的,你好的,不影響

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快賬用戶3381 追問 2023-10-13 15:28

就是我9月份所屬期還是正常抵扣進項,這個月等供應商紅沖重開就行是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:28

對,理解的非常對的

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快賬用戶3381 追問 2023-10-13 15:28

那假設10月份供應商沒有重開給我們呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:31

如果沒有給你們開的話,你們就不能抵扣了這個的

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快賬用戶3381 追問 2023-10-13 15:35

那如果沒開又什么時候不能抵扣呢?應該怎么調(diào)整

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快賬用戶3381 追問 2023-10-13 15:35

我現(xiàn)在就是擔心我不能抵扣9月份所屬期的,導致我們稅負過高,只要不影響我們九月份所屬期就沒關(guān)系

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:37

最好是讓他們給你們開票的這個建議

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快賬用戶3381 追問 2023-10-13 15:38

就是讓他們必須10月份紅沖重開是吧??

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:38

嗯對是這個意思的哈

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快賬用戶3381 追問 2023-10-13 15:38

假設如果10月份沒紅沖重開應該是影響我10月份所屬期的抵扣,要調(diào)整吧?影響不到我九月份的 吧

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:39

對的這個不影響9月份

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您好,這個是不會影響的,你好的,不影響
2023-10-13
同學你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調(diào)整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務機關(guān)申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經(jīng)濟行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關(guān)系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務局申請退稅。
2024-04-08
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) 3 。借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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