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三、計算問答題1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價目表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元;(2)銷售給A商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,A商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價款26.4萬元;(4)銷售2008年2月購進的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得含稅銷售額7.92萬元,該設(shè)備賬面原值21萬元,已提折舊15.6萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元,增值稅稅額78萬元,已支付貨款并已驗收入庫;向運輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運費10萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的增值

2020-10-17 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-17 14:37

你好需要計算做好了發(fā)給你

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快賬用戶1147 追問 2020-10-17 14:38

(1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的增值稅。(2)計算2019年12月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額。(3)計算2019年12月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。(4)計算2019年12月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。

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快賬用戶1147 追問 2020-10-17 14:38

這個是最終題目

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快賬用戶1147 追問 2020-10-17 15:05

請問還沒好嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:14

業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算 (800-40)*13%=98.8

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:15

業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算 200*13%=26

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:16

業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算 26.4/1.13*13%=3.04

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:16

業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算 7.92/1.03*2%=0.15

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:17

業(yè)務(wù)5進項稅額不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:17

業(yè)務(wù)6進項稅額的計算 78+10*3%=78.3

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快賬用戶1147 追問 2020-10-17 16:21

后面還有題目呢

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:24

本月銷項稅額的計算 98.8+26+3.04+0.15=127.99

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:24

3)計算2019年12月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額 78.3

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:24

(4)計算2019年12月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。 127.99-78.3=49.69

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快賬用戶1147 追問 2020-10-17 16:27

第一題呢 第四筆應(yīng)該繳納的增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:29

業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算 7.92/1.03*2%=0.15

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快賬用戶1147 追問 2020-10-17 16:30

銷項稅額就是增值稅啊

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:31

是的,出售就是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅

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快賬用戶1147 追問 2020-10-17 16:38

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:47

不客氣麻煩給予五星 在

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