您好 請問您支付租金的時候分錄怎么寫的
老師節(jié)日快樂。請問 我們公司租賃的辦公室被出租方提前解約。 按照約定:出租方退了我們公司未到期的剩余租金(出租方將之前給我們公司開的一張正該交的房租發(fā)票金額4200元的原件收回去后,給我們公司開具了一張未到期房租負(fù)數(shù)的退款發(fā)票 -1900元)-1900元,另外支付了我們公司的違約金2900元。 兩筆資金出租方將4800已經(jīng)入了公司賬戶。 請問老師,如何記賬?之前已經(jīng)入賬的4200元的原件已經(jīng)給了出租方了,該怎么處理?謝謝老師
付給甲公司土地租金押金100000 然后租金是19800 現(xiàn)在和甲公司合同終止了 租金還沒到期 退給我們 110698元 然后給我們開了一個負(fù)數(shù)發(fā)票 -10698 怎么入帳
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個辦公場地,然后現(xiàn)在開了17460的租金發(fā)票,然后因為是三個人合租的,實際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€人單開,所以租金全部開給我們了,然后另外兩家單位把錢全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個租金入成本還是費(fèi)用呢
你好,我公司跟租賃公司租了一臺設(shè)備,每月付租金含著利息,每月租賃公司只開利息發(fā)票給我們,但是到期后這個設(shè)備還是抵押在租賃公司,然后每期付利息。就是設(shè)備一直抵押在租賃公司,一直只開利息發(fā)票給我們。
老師,您好。11月份我們付了1萬元給租房公司(業(yè)務(wù)租房,租金5K/月),其中5K是訂金,5K是押金,當(dāng)時只有租房合同和收據(jù),沒有發(fā)票。然后12月份就給了5K的發(fā)票,相當(dāng)于12月的租金。這樣我們11月要付款時,業(yè)務(wù)部應(yīng)該填寫什么單據(jù)?然后12月份收到發(fā)票時應(yīng)該怎么填單呢?
補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機(jī)械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標(biāo)需要提供這個財務(wù)狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費(fèi)用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜模倚枰鸦锸迟M(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費(fèi)或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費(fèi)的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費(fèi)做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費(fèi)
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi),謝謝
我們單位買了很多電腦 及電子產(chǎn)品耗材 硒鼓 墨粉等還有幾臺小打印機(jī) 及一個8500的大打印機(jī) 采購的人開票過來 把金額都拆亂了 改成小金額了 這怎么入帳啊
我讓他提供了清單 2700的打印機(jī)也有幾臺 還有一個8500 本來這些想入固定資產(chǎn) 這金額都亂了 還能入嗎 還是直接入費(fèi)用呢
這樣的話 計入費(fèi)用好了 計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
金額很大 有6w多 都入辦公費(fèi)嗎
如果數(shù)量比較多 單位價值低 可以計入
幼兒園職工工資的支出 做主成本支出嗎 還是管理費(fèi)用啊
幼兒園職工工資的支出 做主營成本支出
那每個月計提的時候 做什么科目
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
之前財務(wù) 都做管理費(fèi)用了 那前面的賬務(wù)都要調(diào)整嗎
最好把管理費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本科目 當(dāng)然要根據(jù)員工任職部門不同計入不同的會計科目
那老師的工資 和 行政人員的工資都要分開嗎 還是一起做成本啊
要分開 老師的計入成本 行政的計入管理費(fèi)用
那我調(diào)整的話 還要去看憑證啊 老師和行政人員的
調(diào)整肯定要看憑證的啊 不然怎么區(qū)分
那月末計提科目怎么調(diào)整啊
借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方藍(lán)字 就這樣寫調(diào)整分錄 然后結(jié)轉(zhuǎn)就好了啊
好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快