您好 把暫估入賬的稅金調(diào)整剔除 然后按照不含稅價格出庫領(lǐng)用
老師我們單位購進(jìn)的貨物,沒有發(fā)票,我做的含稅價暫估入賬,因?yàn)榘l(fā)票滯后,那我領(lǐng)用原材料是用不含稅價領(lǐng)用嗎
老師,請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師好!請教下暫估入庫,要是這個月沒有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫做分錄 借:原材料-xx 貸:應(yīng)付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅,供應(yīng)商一般送貨的入庫單,是含稅價還是不含稅價
老師,請問我原材料購進(jìn)是暫估入庫的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價,到時票來了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬暫估的數(shù)字記嗎?
你好,老師,公司采購原材料時按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
之前全部按照含稅價出庫的,現(xiàn)在怎么調(diào)整
全部按照含稅價出庫的 那現(xiàn)在只好不調(diào)整了 就都按含稅價出庫
可是發(fā)票回來,沖銷暫估,我的原材料不是最后就成負(fù)數(shù)了
領(lǐng)用材料的時候分錄怎么寫的 產(chǎn)品有沒有完工入庫銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們這是加工成本,沒有完工入庫,直接生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
按材料負(fù)數(shù)沖減主營業(yè)務(wù)成本
哦,知道了
嗯呢 歡迎有疑問繼續(xù)提問