你好,同學 你這個最后一個分錄,你這個應收賬款應該是在貸方,沒有問題。是你這個第一個分錄,沒太看明白呀,沒有借方和貸方呀。
老師 這個分錄對嘛 我要按照這個建賬
請問老師這個分錄是對的嘛
老師這個分錄做的是對的嘛?
老師 請問按照我這種分錄 鉛筆寫的 得分嗎 ,我按照總體來做的分錄 沒有按照這個分開賣了80%做的,題目是資料4
老師就是演出場所,顧客打碎了杯子,賠款25元,這個對方要發(fā)票,我這個按照啥入賬,能開票嘛
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
第一個分錄:借方:應收賬款 貸方:工程結算 應交稅費-待結轉銷項稅款
主要是我這樣子科目不平衡,不知道哪錯了
你的金額是多少的,第一個分錄這里
應收帳款 1743746 工程結算 1740016 稅 3730
你這個金額是一樣的呀,但是你這個銷項稅額是怎么計算的呢?計算有問題啊。
產(chǎn)值這邊的稅費是:65899/1.06*0.06=3730 開票這邊的稅費是:借:28302 貸:28302
你是按照你開票的金額來計算這個增值稅,而不是按照產(chǎn)值金額來計算。
3730是按照產(chǎn)值算的 底下28302是按照8月份開票金額來算的
就是你的第一個分錄的,這個增值稅,按照開票金額來算,而不是按照產(chǎn)值來計算。
那老師,我這個稅費是不是就是錯的,不能計算,只能開具發(fā)票了計算銷項稅費是么。
確認產(chǎn)值的分錄: 開具發(fā)票的分錄 這兩個分錄怎么寫,建筑行業(yè)這個分錄的流程是怎么樣的呢
建筑行業(yè)的增值稅,你就是開票的時候就要全部算增值稅,而不是說按產(chǎn)值來計算增值稅。你這個分錄沒有問題,就是這個增值稅的計算有一點問題,你改一下就可以了。
那我就將產(chǎn)值這個稅費直接去掉是么
是的,直接將應交稅費,用應收賬款換算增值稅處理的