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老師好 請問 我們有個合同之前辦理了跨區(qū)經(jīng)營 我們后面的合同進行不下去了 就去當(dāng)?shù)爻蜂N外經(jīng) 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的工作人員讓我們繳納了這個合同對應(yīng)的印花稅 現(xiàn)在繳納印花稅的費用怎么做賬啊

2020-10-16 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 11:47

你好? ? 你們實際是什么合同 建筑合同嗎? ?

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快賬用戶3579 追問 2020-10-16 11:50

嗯 專業(yè)分包

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:57

你好? ? ?那你們這個合同簽訂了就要繳納印花稅的。? ? 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款??

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快賬用戶3579 追問 2020-10-16 11:58

但是要去撤銷外經(jīng)證也證明這個合同做不下去了呀

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齊紅老師 解答 2020-10-16 12:04

你好? ? 不管你是否有做 這個。? 稅務(wù)局那邊是要求印花稅是簽訂后次月就得報印花稅的。??

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快賬用戶3579 追問 2020-10-16 12:07

好的謝謝老師 那我們撤銷這個外經(jīng)證應(yīng)該怎么寫情況說明呢 就是不做了

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齊紅老師 解答 2020-10-16 12:08

你好? ? ?是的。 據(jù)實寫就行了。 你們業(yè)務(wù)合同取消了??

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你好? ? 你們實際是什么合同 建筑合同嗎? ?
2020-10-16
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯誤申報導(dǎo)致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準(zhǔn)確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡?,及時聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機關(guān)的建議進行處理。
2025-01-07
您好您好。如果您項目沒有完成。 您不用核銷外經(jīng)證您需要做外經(jīng)證的延期。 印花稅是在電子稅務(wù)局財產(chǎn)和行為稅里申報。
2021-07-10
你好;? ? ? ?你們補開發(fā)票。? ?應(yīng)該是你們要報房產(chǎn)稅和土地使用稅才行的。? ?
2021-12-29
你繳納的印花稅應(yīng)該是沒交這兩個稅目的,在稅種核定里你看一下,應(yīng)該是給你核定了這兩個稅目印花稅,你需要申報這兩個稅目印花稅
2022-05-17
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