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小規(guī)模納稅人,9月份購買稅控設(shè)備交維護(hù)費(fèi)共440元,但9月無應(yīng)稅收入,也未開具發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,是否將440元填入“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”中?還是待以后期間發(fā)生增值稅納稅義務(wù)后,需要減免稅額時(shí),申報(bào)時(shí)再填入上表中?

2020-10-16 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-16 09:20

不需要的 需要交稅再抵扣就可以

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快賬用戶8150 追問 2020-10-16 09:21

咨詢12366時(shí),說是需要本月申報(bào)時(shí)就填入減免那個表

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快賬用戶8150 追問 2020-10-16 09:22

而且老師,賬務(wù)上就正常做440的管理費(fèi)用就可以吧?等到減免時(shí),再沖管理費(fèi)用就行是嗎?借:管理費(fèi)用(紅字),貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(紅字)?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:24

可以不用填寫的 你需要抵扣填寫就可以

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不需要的 需要交稅再抵扣就可以
2020-10-16
您好,你們?nèi)〉玫亩惪胤?wù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
您好 請問當(dāng)期需要交納增值稅么 不需要繳納的話 暫時(shí)不填寫 后期需要繳納增值稅的時(shí)候才填寫
2021-01-11
1,這樣做對的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報(bào)稅的時(shí)候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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