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2月28日企業(yè)簽訂租賃合同將一處價(jià)值600萬元的倉庫對外出租,取得不含稅租金收入30萬元,未計(jì)算繳納所出租房產(chǎn)的房產(chǎn)稅和租賃合同的印花稅。(節(jié)選自題目) 應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅=600×(1-30%)×1.2%×2/12+30×12%=4.44(萬元) 老師請問這里的租金繳納的房產(chǎn)稅為什么不×10/12?

2020-10-15 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-16 02:39

你好,前倆月按從價(jià)計(jì)征,以后從租計(jì)征

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你好,前倆月按從價(jià)計(jì)征,以后從租計(jì)征
2020-10-16
你好,這個(gè)租金收入,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)收入作為算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基礎(chǔ)
2022-08-09
你好,計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額=1000萬*(1—30%)*1.2%*6/12%2B1萬*6*12%
2021-08-06
'1000*(1-30%)*1.2%*6/12+6*1*12% 這是繳納房產(chǎn)稅的計(jì)算過程
2020-06-26
甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額=1000*(1-30%)*1.2%*50%%2B6*1*12%*50%=4.56
2022-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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