 
                            同學您好 季度超過了,30萬,不可以減免,需要全額交稅的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個分公司,請問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時,是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
你好老師,一個小規(guī)模納稅人變更稅務局之前本季度產(chǎn)生銷售額29萬(30萬內(nèi),未繳納增值稅),變更稅務局之后本季度內(nèi)又產(chǎn)生10萬銷售額。那么還享受小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應納稅所得額是多少?
老師您好,請問我司是小規(guī)模納稅人銷售了貨物29萬多同時銷售服務有15萬多。還能享受免征增值稅嗎?
老師,您好!請問您一下,小規(guī)模納稅人月銷售額15萬季度銷售額在45萬以內(nèi)免征增值稅這個政策,如果月銷售額超過15萬,但是季度銷售額在45萬以內(nèi),還能不能免征增值稅?
老師,我想問個問題,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅,那還有月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅的說法嗎
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權。甲公司對租入的使用權資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權資產(chǎn)及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預收么?
凈負債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
老師,不是服務和銷售貨物各30萬免征增值稅嗎
現(xiàn)在是合計30萬的,以前的分開的
好的?謝謝老師。其中還有未開票收入。小規(guī)模報表上未開票收入應該填哪行
就和一般普票的填在一起,沒有單獨對欄次填寫
可是顯示增值稅開票額與金稅盤比對失敗怎么辦
方便具體截圖看下嗎
謝謝老師,剛剛申報了,沒有顯示。我記得以前會顯示的
那就好,不客氣,這是我們的職責所在,對我的回復滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!