你好 您好,公司注銷(xiāo)完整流程如下: ? 一、登報(bào)? ? 在公司清算期間即可登報(bào)公示,需要在當(dāng)?shù)毓ど叹终J(rèn)可的報(bào)紙進(jìn)行登報(bào),內(nèi)資企業(yè)只需登報(bào)一次,外資企業(yè)需要登報(bào)3次。最好選擇日?qǐng)?bào)進(jìn)行公示,注銷(xiāo)公告至少需要公示45天。 ? 二、注銷(xiāo)社保? ? 社保局會(huì)核查公司是否存在欠繳情況。通過(guò)后領(lǐng)取《社保注銷(xiāo)通知單》。 ? 三、注銷(xiāo)稅務(wù) ? 自公司宣告終止之日起15日內(nèi),公司需向原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理稅務(wù)注銷(xiāo)。 稅務(wù)局會(huì)核查公司是否完稅。通過(guò)后領(lǐng)取《稅務(wù)注銷(xiāo)通知單》。 四、到工商局辦理公司注銷(xiāo)備案? ? 登報(bào)公示45天后,可以去公司登記的工商局辦理公司注銷(xiāo)備案,注銷(xiāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。通過(guò)后領(lǐng)取工商局出具的《準(zhǔn)予注銷(xiāo)登記通知書(shū)?》。 注:很多報(bào)告需要填寫(xiě)日期的地方最好先不填,等正式辦理時(shí)的“最后關(guān)頭”再填,以免日期有誤導(dǎo)致全部重填。另外,非公司制企業(yè)比如合伙企業(yè),辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)時(shí)需要同時(shí)將印章交予工商部門(mén)。 ? 五、注銷(xiāo)銀行賬戶(hù)? ? 到公司開(kāi)戶(hù)行注銷(xiāo)公司的開(kāi)戶(hù)許可證和銀行基本戶(hù)等其他賬戶(hù)。 ? 六、注銷(xiāo)印章? ? 最后,應(yīng)當(dāng)?shù)焦居≌碌怯浀墓矙C(jī)關(guān)注銷(xiāo)掉公司印章的法律效應(yīng)。 注:非公司制企業(yè)比如合伙企業(yè),辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)時(shí)需要同時(shí)將印章交予工商部門(mén),而公司制企業(yè)注銷(xiāo)印章是銷(xiāo)掉公司印章的法律效應(yīng),印章可以自己保留或自行銷(xiāo)毀。 你好,注銷(xiāo)是先去稅局清稅?再去工商注銷(xiāo) (1)現(xiàn)場(chǎng)交件流程:網(wǎng)登(需要法人實(shí)名)——約號(hào)——現(xiàn)場(chǎng)交件——領(lǐng)取批復(fù); ? (2)網(wǎng)上走無(wú)紙化:上傳稅務(wù)注銷(xiāo)批復(fù),清算組備案,營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本——業(yè)務(wù)確認(rèn)——等結(jié)果——通過(guò)等郵寄注銷(xiāo)單——未通過(guò)按照審批意見(jiàn)修改上傳材料——再次提交等待結(jié)果。學(xué)堂有實(shí)操的課程?以及涉稅實(shí)務(wù)的處理?。https://www.acc5.com/course/course_11238.html我給你連接你去看看?https://www.acc5.com/course/course_11478.html
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人從未開(kāi)過(guò)發(fā)票,一直都是零申報(bào),注銷(xiāo)公司的具體流程?
請(qǐng)問(wèn)下,公司有個(gè)注冊(cè)公司一直沒(méi)開(kāi)票沒(méi)營(yíng)業(yè)。是小規(guī)模納稅人,申報(bào)表能全部填零嗎?
請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的公司為小規(guī)模納稅人,并未開(kāi)過(guò)票,申報(bào)個(gè)稅的話(huà),是進(jìn)行零申報(bào)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人第一次開(kāi)發(fā)票,怎么在線(xiàn)上申請(qǐng)電子發(fā)票,具體流程是怎么樣的
老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一般納稅人可以從開(kāi)票后建賬嗎 之前都是零申報(bào)對(duì)公戶(hù)之前也有流水
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話(huà)。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?