你好 1, 借:應(yīng)收賬款?6780,貸:主營業(yè)務(wù)收入6000 ,? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6000*13%借:主營業(yè)務(wù)成本??1000,?貸:庫存商品1000 2,借:銀行存款 6780 貸:應(yīng)收賬款?6780
向李某的公司銷售6000元的商品,增值稅稅率為百分之十三,成本為1000元,款項(xiàng)為到賬 會計分錄怎么寫
1.向李某的公司銷售6000元的商品,增值稅稅率為13%,成本1000款項(xiàng)還未收到。 2.收入李某公司的貨款存入銀行。
某企業(yè)某年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù)1.向M公司銷售A產(chǎn)品30件,價格為5000元/件,增值率為13%,款項(xiàng)尚未收到。2.向N公司銷售B產(chǎn)品20件價格為6000元/件,增值率為13%,款項(xiàng)已收到,并已存入銀行。3.收到M公司償還貨款20000元,存入銀行。4.向G公司銷售A產(chǎn)品25件,價格為4600元/件、增值率為13%.款項(xiàng)未收到,另外以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)1000元。5.向M公司銷售不需用的丙材料100千克,價格為50元/千克,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已存入銀行。6.以銀行存款支付銷售產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)4800元,取得普通發(fā)票。已銷售A產(chǎn)品的成本為3000元/件,B產(chǎn)品的成本為4000元/件,丙材料的成本為40元/千克。月初對M公司的應(yīng)收賬款金額為50000元。要求:1.計算該公司本月的主營業(yè)務(wù)收入2.計算該公司本月的主營業(yè)務(wù)成本3.計算該公司本月的銷項(xiàng)稅額4.計算該公司本月的銷售費(fèi)用5.計算月末對M公司的應(yīng)收賬款余額
1.甲公司某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售給振華工廠A產(chǎn)品1000件,每件售價200元,增值稅稅率為13%貨款全部收到存入銀行。(2)以銀行存款支付銷售A產(chǎn)品廣告費(fèi)用250元。(3)012月底計算出本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的城市維護(hù)建設(shè)稅為7000元,教育費(fèi)附加為3000元。(4)銷售給光明公司A產(chǎn)品500件,單價600元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的貨款339000存入銀行。(6)月底結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品成本銷售數(shù)量(件)單位生產(chǎn)成本(元)A產(chǎn)品1500100B產(chǎn)品400120(7)銷售C材料一批,售價1500元,款項(xiàng)已收到存入銀行,增值稅稅率為13%,同時結(jié)轉(zhuǎn)其成本1000.
四、計算分析并編制會計分錄:某企業(yè)某年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向M公司銷售A產(chǎn)品30件,價格為5000元/件,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。(2)向N公司銷售B產(chǎn)品20件,價格為6000元/件,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)已收到,并已存人銀行。(3)收到M公司償還貨款200000元,存人銀行。(4)向G公司銷售A產(chǎn)品25件,價格為4600元/件,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)未收到,另外以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)1000元。(5)向M公司銷售不需用的丙材料100千克,價格為50元/千克,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)已存人銀行。(6)以銀行存款支付銷售產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)4800元,取得普通發(fā)票。已銷售A產(chǎn)品的成本為3000元/件,B產(chǎn)品的成本為4000元件,丙材料的成本為40元千克。月初對M公司的應(yīng)收賬款金額為50000元。要求:(1)計算該公司本月的主營業(yè)務(wù)收入;(2)計算該公司本月的主營業(yè)務(wù)成本;(3)計算該公司本月的銷項(xiàng)稅額;(4)計算該公司本月的銷售費(fèi)用;(5)計算月末對M公司的應(yīng)收賬款余額。
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費(fèi)會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費(fèi),這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?