你好!你可以先計入預(yù)收賬款。
比如這個人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個月再沖借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
我們這個業(yè)務(wù),就是比如買東西,先付錢了,然后就是借其他應(yīng)收款 收到發(fā)票,以后入賬了,就沖掉貸方其他應(yīng)收款 如果是我們賣東西呢。發(fā)票慢了,怎么做?
老師,電商行業(yè)網(wǎng)上賣東西的,法人以借款方式把錢從公戶到私戶,這一部分借款一大部分采購了,一部分進了老板口袋,這個我能先做成借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借庫存商品 貸其他應(yīng)收款 沖掉一部分借款嗎,還是說做成借:庫存商品 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款
老師,這個有什么區(qū)別呢,一個是借:其他應(yīng)付款。另一個:借:應(yīng)收賬款。我翻之前的帳,如果賣給單位的,就是計入主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款科目。如果是賣給個人的,就計的是其他應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入。這里的第一個,其他應(yīng)付款是不是因為之前是對個人,所以這里開票的時候就借方:沖減:其他應(yīng)收賬款。但是這里寫的是其他應(yīng)付賬款。是弄錯了嗎?還是有其他的可能。
老師這個是報廢的固定資產(chǎn),然后嗯,報廢了之后又就是像當(dāng)破爛一樣又給他賣掉了,我馬上把那個東西發(fā)給你,你看這樣就行。然后賣了715塊錢就直接充到其他應(yīng)付款里,這樣行不行,就是固定資產(chǎn)當(dāng)破爛賣的。這個款收到了,能做哪里呢?其他收入嗎?這破爛放哪里呢?應(yīng)付款就想明天以后要,就是用買什么東西或干嘛給他充了這個意思。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
怎么做分錄?
你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款 如何開發(fā)票的時候,借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。
我看他那個分錄上面這個月有其他應(yīng)收款,然后這個月后面他沒有收到發(fā)票,沒有沖掉,就是到下個月收到發(fā)票的話,直接把那個分錄給沖掉就行嗎?但是這個月月底的話,賬面上不是平的了! 這個怎么處理?
你好!沒明白你意思,做一個分錄就有借貸方,不會不平啊,只是有的科目有余額