同學(xué)你好 因為開了專票成本就少了,所以利潤高,
增值稅發(fā)票,專票可以進項抵扣,可以少交增值稅,減少增值稅附加稅,為什么企業(yè)所得稅貴增加呢
增值稅專票可以抵扣進項稅,企業(yè)所得稅,成本還可以抵扣什么
老師 減少增值稅附加怎么理解?少交增值稅,少交附加稅,企業(yè)所得稅也應(yīng)該減少吧?
老師,小規(guī)??梢蚤_3個點專票是嗎?只是不能用專票抵扣,按3%交增值稅,附加費減半,季度30萬普票免交增值稅,企業(yè)所得稅是300萬以內(nèi)的按5%交企業(yè)所得稅是嗎?
例如一般納稅人要專票可以抵扣進項稅額,少交增值稅,如果要的是普票就不能抵扣,但是可以增加費用,會讓企業(yè)利潤減少,少交稅,這個稅是指什么稅?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
什么意思,開了專票成本少了
你要普票可以做成本的是不是價稅合計?你要是要專票那你進項部分是不是要抵銷項?那你可以做成本的金額就少了呀,少的這部分正好是你的進項稅