你好對的,普票抵成本是抵企業(yè)所得稅少交企業(yè)所得稅。
增值稅稅負(fù)是指企業(yè)這個月至少要交這些稅嗎,如果進(jìn)項抵扣后清零可以不交稅嗎
老師,我有點迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進(jìn)項票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時候計入成本,這樣企業(yè)所得稅也會減少嗎?
一般納稅人開專票出去 是不是進(jìn)票必須是專票才可以抵扣?那如果開出的是普票 是不是就不能抵扣了 就要繳納增值稅?
例如一般納稅人要專票可以抵扣進(jìn)項稅額,少交增值稅,如果要的是普票就不能抵扣,但是可以增加費用,會讓企業(yè)利潤減少,少交稅,這個稅是指什么稅?
請教一下,有兩個項目。一個是一般計稅的,有進(jìn)項票可以抵扣,抵扣金額大于要交的增值稅;另一個是簡易計稅的,不能進(jìn)項抵扣。如果能抵扣的進(jìn)項稅比這兩個項目交的增值稅多,那簡易計稅的還需要交增值稅嗎?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個活,負(fù)責(zé)這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,請教
流動資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實際金額兩個金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費用算研發(fā)費用中的直接投入還是其他費用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計怎么入賬
第四季度報表和年報不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個月初開始做,提交后,專管員說讓下個月再申請 ,這個月先做2025年的。 實際上,我們增值稅已經(jīng)申報過了,2025年的進(jìn)項票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時,再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報增值稅,做進(jìn)項認(rèn)證嗎? 申報的增值稅還沒有交稅。
那一般納稅人是多收專票好,還是多收普票好
小規(guī)模納稅人也可以開專票嗎?必須開3%的專票嗎
納稅人是收專用發(fā)票好,因為可以抵扣。
小規(guī)模納稅人也可以開1%的或者3%的專用發(fā)票。要是放棄優(yōu)惠就開3%的專用發(fā)票也行。
放棄優(yōu)惠是什么意思
因為正常是1%呀,要是放棄了就可以開3%的專用發(fā)票。
開1%或者3%給一般納稅人這個稅率可以自己決定嗎
老師,可以說下什么是差額計稅嗎
是的這個可以自己決定是的,這個可以自己決定的,或者是雙方選擇約定。
老師,可以說下什么是差額計稅嗎
是收入扣除成本的差額來交增值稅,這叫差額計稅。
好的,謝謝老師
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