比如說 銷售額是1000萬元,紅字發(fā)票是100萬元,那么填寫報表1000-100=900萬元
老師請問一開到有紅字發(fā)票沖減稅款的數(shù)字到增值稅報表上怎么填
請問老師,本月開的紅字銷售增值稅專用發(fā)票在增值稅申報表附表一中怎么填?是直接在“開具增值稅專用發(fā)票”銷售額中沖減嗎?
老師,請問這個季度沖紅重開了一張上個季度發(fā)票,這個季度我做了紅字沖銷并且做了重新開的發(fā)票的分錄,增值稅報表怎么填
請問老師,在進行增值稅申報時,收到供應商開給我司的紅字專用發(fā)票(返利紅票),紅字發(fā)票上體現(xiàn)的負數(shù)進項稅額填在那列了?
老師,你好。我想問一下 ,我們今年開了一張8000元的發(fā)票,沖紅的去年開的發(fā)票。我想問一下,今年增值稅報表上的數(shù)字,是沖減了8000的,還是沒減8000的
自己單位可以開收購發(fā)票,開錯了金額沖紅了沖紅的發(fā)票如何寫分錄
老師 請教注銷公司時應交稅務為負數(shù),存在留底進項,可以調(diào)整以前年度損益嗎?要給平掉,今年沒有收入,不好轉入成本
老師,我在做賬中發(fā)現(xiàn)有個庫存商品是23年5月開具的發(fā)票,當時成本票沒有回來,會計也沒有做到暫估就結轉掉成本了,23年8月成本發(fā)票才回來,我在今年做賬中核對科目余額表才發(fā)現(xiàn)這個問題,我是要補暫估嗎?還是怎么處理
3%征收率減按2% 為含稅價/(1+3%)*2% 為什么3征收率減按1%卻按照為含稅價/(1+1%)*1%而不是為含稅價/(1+3%)*1%
老師,請問一下我們賣魚收到個人轉款,個人不要發(fā)票,又是一般納稅人,這個怎么勸說客戶這個要怎么委婉的說申報無票收入的哦。這種直接叫報無票收入客戶跟抵觸。我又說不出好的理由。
前會計把有一個稅種的稅率做錯了,現(xiàn)在總公司財務要求改過來怎么改呢?
老師,公司跟銀行貸款了10萬,然后10萬轉到老板名下,我出憑證是其他應收款10萬。這個月貸款還了銀行貸款本金1萬,直接從對公賬戶扣錢出去了。我賬上的會計憑證應該怎么出才對
老師,個體戶在淘寶,快團等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報稅,之前沒做過,應該要注意哪些,報哪些稅,謝謝!
收取的工程管理費,開發(fā)票選擇什么稅收分類編碼
老師,這種發(fā)票一般怎么入賬