這個(gè)是在附表2填列的
增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說:供應(yīng)商開給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問的問題是:供應(yīng)商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發(fā)票嗎?
老師,公司收到供應(yīng)商開的紅字專用發(fā)票,請(qǐng)問是否需要認(rèn)證?是否需要在增值稅申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問下,我12月份收到了一張供應(yīng)商開過來的負(fù)數(shù)紅字發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢,稅務(wù)系統(tǒng)上在哪個(gè)環(huán)節(jié)填寫呢
上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
我第一月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并勾選抵扣了。第二個(gè)月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額行呀!
發(fā)現(xiàn)24年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多,目前應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司可以跟個(gè)人簽合同嗎?勞務(wù)公司收到的款可以轉(zhuǎn)給包工頭個(gè)人賬戶嗎?
一項(xiàng)200多萬的消防工程,開材料成本發(fā)票,最多可以開這項(xiàng)總款的百分比是多少是合理的。
老師,公積金的自動(dòng)繳費(fèi)的時(shí)候錢不夠,后來補(bǔ)上了是需要手動(dòng)繳費(fèi)嗎?手動(dòng)繳費(fèi)不需要U盾吧?
請(qǐng)樸老師解答,老師,請(qǐng)問下541題怎么做
你好老師 貨車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入什么科目
公司新來的員工,試用期不交社保可以么
各位老師好,我們公司有一個(gè)一人有限公司,由員工擔(dān)任法人和自然人股東,現(xiàn)在換另一名員工擔(dān)任新股東和法人,股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,新老股東各自繳納的印花稅可以入公司賬么?
老師,請(qǐng)教下,開專票給采購方,采購方提供的地址和營業(yè)執(zhí)照的上的不一致,提醒了,對(duì)方要按他提供的地址填寫(和營業(yè)執(zhí)照不一致),可以嗎
老師,公積金要是遲了一個(gè)月沒交,后面可以補(bǔ)上嗎?會(huì)有滯納金嗎?
附表二里有很多項(xiàng),填那項(xiàng)了
有專門的紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面有20多個(gè)明細(xì)科目
就是第20行那個(gè)的哈,
就是這些個(gè)明細(xì)
你開的紅字,就是第20行,顧名思義哈,
是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)了?
是正數(shù),轉(zhuǎn)出的金額是正數(shù)