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老師你好,去年預(yù)付了一筆裝修款,總計(jì)40萬(wàn),現(xiàn)在收到部分材料發(fā)票,怎么入賬?原先掛的預(yù)付

2020-10-15 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 09:47

你好 借原材料 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶(hù)3121 追問(wèn) 2020-10-15 09:49

不是我們的原材料,我們是工程咨詢(xún)公司,預(yù)付的是公司辦公樓裝修的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:49

借成本或費(fèi)用貸預(yù)付賬款

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快賬用戶(hù)3121 追問(wèn) 2020-10-15 09:51

一次性入成本和費(fèi)用,那這個(gè)月的報(bào)表不是很難看嘛?還是說(shuō)先入成本和費(fèi)用,等到發(fā)票齊全再一次性入待攤

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齊紅老師 解答 2020-10-15 15:35

可以等到發(fā)票齊全再一次性入待攤

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你好 借原材料 貸預(yù)付賬款
2020-10-15
你好 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2021-03-29
1.暫估入庫(kù)原材料: 借:原材料—暫估 50萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款 50萬(wàn) 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬(wàn) 待取得發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車(chē)間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)
2024-04-09
你好 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)付賬款? ? 需要修改去年的所得稅匯算清繳??
2021-06-24
你好。第一個(gè):借預(yù)付賬款,貸銀行存款 第二個(gè):借:周轉(zhuǎn)材料-包裝物 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款
2022-04-29
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