你好 去增加范圍 稅務(wù)局增加房屋租賃稅種
老師 我們公司要轉(zhuǎn)讓建筑資質(zhì),也就是連同公司一起賣掉?,F(xiàn)在客戶要求把營(yíng)業(yè)執(zhí)照做變更、稅務(wù)要求我們注銷、這樣合理嗎?還有后面沒用完的發(fā)票和稅控盤要怎么辦?
老師你好,我們公司是一個(gè)建筑公司,把閑置的辦公用房出租給另一家公司,對(duì)方把款轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶,要求開發(fā)票,而我們公司稅務(wù)局核定的稅目只有開具工程服務(wù),沒有辦法在稅控盤里面開票,怎么辦?
你好老師,公司租賃另一家國(guó)有公司的房子,用于餐飲住宿,房子的所有權(quán)不歸該公司,歸類于其他建筑物,對(duì)方給我們開租金收入發(fā)票的發(fā)票分類編碼是其他有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),我們公司把部分轉(zhuǎn)租給單位,現(xiàn)在開發(fā)票,內(nèi)容也是租金收入,分類編碼同對(duì)方給我們開具的一致嗎?
老師,我們公司出租一個(gè)廠房給另一個(gè)公司,租戶要求對(duì)廠房進(jìn)行電力增容工程費(fèi)用由他們承擔(dān)(以我們公司的名義進(jìn)行報(bào)批和對(duì)外簽署增容工程協(xié)議),工程完結(jié)后施工方會(huì)開工程發(fā)票給我們公司,我們公司會(huì)在這筆業(yè)務(wù)中賺取部分差價(jià),開具全額發(fā)票(工程費(fèi)+差價(jià)部分)給租戶。請(qǐng)問我們應(yīng)該開什們稅目的發(fā)票給租戶?
老師你好,我們大客戶有三家公司,開票開三家但對(duì)方從未按我開票的公司分別轉(zhuǎn)款,有時(shí)候一個(gè)月開三家但只是一個(gè)公司轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在稅務(wù)局查下來(lái)了,我現(xiàn)在該怎么弄,有沒有什么辦法
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方