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請問老師,我司銷售牛奶之前都是每個(gè)月進(jìn)多少賣多少不留庫存的,月底一次掛賬至:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,9月份突然進(jìn)了比較多沒有銷售完,做賬的時(shí)候把這個(gè)成本一次做完了,請問10月份一般需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整啊.

2020-10-14 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 23:53

您好。 1、您9月份實(shí)際有庫存,但是賬上直接全都轉(zhuǎn)成本了,造成賬實(shí)不符。 2、10月份月末,你盤點(diǎn)一下庫存,根據(jù)實(shí)際情況,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)回來。借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本。 3、您要注意,外購的先計(jì)入“庫存商品”科目,不要直接月末,借:成本,貸:應(yīng)付賬款;這樣做賬不合理,也無法從賬上看到實(shí)際庫存是多少。 希望能幫到您。

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快賬用戶3112 追問 2020-10-15 08:11

老師請問這樣調(diào)整會影響10月份的利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:19

您好。 因?yàn)槟窃?0月份調(diào)整的,肯定影響當(dāng)月利潤,但是為了以后差額越來越大,建議您現(xiàn)在調(diào)整為賬實(shí)相符。

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快賬用戶3112 追問 2020-10-15 21:30

好的,謝謝老師,如果通過以前年度損益調(diào)整這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 21:32

您這是今年的,不用這個(gè)科目,直接在當(dāng)期調(diào)整就可以。 祝工作順利,抽空麻煩給個(gè)評價(jià),謝謝。

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您好。 1、您9月份實(shí)際有庫存,但是賬上直接全都轉(zhuǎn)成本了,造成賬實(shí)不符。 2、10月份月末,你盤點(diǎn)一下庫存,根據(jù)實(shí)際情況,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)回來。借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本。 3、您要注意,外購的先計(jì)入“庫存商品”科目,不要直接月末,借:成本,貸:應(yīng)付賬款;這樣做賬不合理,也無法從賬上看到實(shí)際庫存是多少。 希望能幫到您。
2020-10-14
這種情況下,是需要進(jìn)行調(diào)整的。 一、分析之前賬務(wù)處理存在的問題 1.收入與成本確認(rèn)不匹配:按照會計(jì)的配比原則,企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí),應(yīng)合理確認(rèn)與之相關(guān)的成本。當(dāng)月確認(rèn)了收入,就應(yīng)該同步合理估計(jì)并暫估成本,以保證收入和成本在同一會計(jì)期間內(nèi)得到正確的匹配反映,這樣才能準(zhǔn)確體現(xiàn)企業(yè)當(dāng)期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。 二、調(diào)整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當(dāng)月確認(rèn)收入所對應(yīng)的業(yè)務(wù),根據(jù)合同、訂單、以往類似業(yè)務(wù)的成本率或其他可靠的成本計(jì)算依據(jù),估算出當(dāng)月應(yīng)暫估的成本金額。 2.進(jìn)行當(dāng)月成本暫估的賬務(wù)處理(假設(shè)當(dāng)月為X月):貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估) 3.次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的調(diào)整:借:庫存商品同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024-08-06
你好,收入與成本配比原則,有收入就應(yīng)該有成本
2024-08-06
你好之前的就不用你好,之前的就不用管了,后面的按照正確的做就行
2024-08-06
同學(xué)你好 這個(gè)可以暫估入庫的
2022-08-29
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