應(yīng)納稅額是應(yīng)該繳納的稅額 實(shí)繳稅額 是實(shí)際繳納的稅額 比如應(yīng)納稅額500元,但是有抵扣的300元金稅盤發(fā)票,那么實(shí)繳金額應(yīng)該為500-300=200元
各位老師,你們好。請(qǐng)問申報(bào)項(xiàng)目時(shí),填寫的應(yīng)納稅額和實(shí)繳稅額,這兩者填法上有什么區(qū)別?這兩個(gè)分別包含哪些稅種?
老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅,這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào),正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫才正確
老師,建筑行業(yè),一般納稅人,以下幾種情況分別請(qǐng)教一下 1/一般計(jì)稅情況下,預(yù)繳稅款時(shí),取得分包發(fā)票,無(wú)論是專票還是普票,都可以按扣除分包款金額預(yù)繳?在次月做納稅申報(bào)時(shí)扣除附表還能不能再填寫這個(gè)分包款金額??jī)蓚€(gè)問題哦。 2/簡(jiǎn)易計(jì)稅情況預(yù)繳,無(wú)論取得專票還是普票的分包發(fā)票,都可以扣除分包金額預(yù)繳?在次月做納稅申報(bào)時(shí)扣除附表可不可以填寫這個(gè)分包金額??jī)蓚€(gè)問題哦
生育津貼怎么領(lǐng)取,社保在懷孕生產(chǎn)期間不能斷交嗎
個(gè)體戶需要怎么做才可以開票
公司購(gòu)買的財(cái)稅課會(huì)員費(fèi),計(jì)入什么科目?
老師,我去年八萬(wàn)費(fèi)用做到今年,去年12月份的報(bào)銷單報(bào)銷流程走了好久,一直拖到今年2月才報(bào)銷完,再加上去年的管理費(fèi)用也大,所以我就都做到今年來(lái)了,可以嗎
對(duì)方兩個(gè)公司在一個(gè)集團(tuán)下面,一個(gè)開票一個(gè)收款可以嗎?需要補(bǔ)什么資料
老師,請(qǐng)問下,別人公司給我們了一張電子商業(yè)承兌匯票然后,我們找了一家貼現(xiàn)的,公賬上給我們打了十萬(wàn),貼現(xiàn)利息,我們私下,給的,現(xiàn)在怎么做賬,這張票,假設(shè)是a公司給我們的?我們的老會(huì)計(jì)說的,a公司給我們只是往來(lái)款,這個(gè)意思?現(xiàn)在怎么做平?這不是找銀行貼現(xiàn)的,如果是找銀行貼現(xiàn)的,那個(gè)貼現(xiàn)的利息可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后說這是私下找的,讓我不要體現(xiàn)這個(gè)給我們打錢的貼現(xiàn)的這個(gè)公司,現(xiàn)在怎么做
一般納稅人注銷不過,沒顯示原因,窗口說他們看到跨月了需要補(bǔ)報(bào)7月個(gè)稅。只能看到這個(gè)。我重新登錄稅務(wù)局,預(yù)檢也是顯示這個(gè)需要報(bào)才可以提交注銷,問,正常來(lái)說他們看不到其他原因了,是表示問題就只有剛說得那個(gè)嗎。如果還有其他原因,例如成本票不夠啥的,都能一并知道吧?
老師我去年有一筆固資產(chǎn),3000元,在24年6月已入賬,但是當(dāng)時(shí)沒有入固定資產(chǎn)卡片,也沒有進(jìn)行計(jì)提,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做。
之前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理:固定資產(chǎn)入賬是,借固資22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793,含稅金額(包含上面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34),按他的做法,這里折舊金額應(yīng)該是22825.66才對(duì)。 現(xiàn)在重新做賬,糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)(開專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 這樣賬務(wù)處理發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(之前會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了沒有入賬固資,我現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,固資入賬金額增加2967.34 ,但原會(huì)計(jì)做固定資產(chǎn)折舊時(shí),錯(cuò)誤的包含了稅額2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。
老師你好我想咨詢一下,我們家發(fā)票額度不夠了,但是,貨已經(jīng)賣了,錢也收到了,應(yīng)該怎么做賬,下個(gè)月開發(fā)票了又怎么做呢
老師,可以說具體一點(diǎn)嗎?應(yīng)納稅額是增值稅+附加稅+印花稅+所得稅嗎?實(shí)繳稅額扣除個(gè)稅就行了嗎?
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅 實(shí)繳的話,假如有,都要實(shí)繳
那應(yīng)納稅額呢?
應(yīng)納稅額 你自己已經(jīng)說了呀
假如這些都要交稅。實(shí)繳稅額也就是說包含增值稅,附加稅,印花稅,所得稅,不包含個(gè)稅,對(duì)嗎
你好,其實(shí)也包括個(gè)稅的