您好。 1、您先看一下期初有差額嗎? 2、您日常根據(jù)每天流水,及時(shí)做賬,按理來(lái)說(shuō)月末余額應(yīng)該是一致的; 3、如果在沒(méi)有逐筆核對(duì)的情況下,就直接做個(gè)補(bǔ)差分錄,是不合理,建議您在核實(shí)一下 。 希望能幫到您。
比如做賬,看銀行業(yè)務(wù)回單及流水單,做完賬,可是查些數(shù)額和銀行對(duì)賬單對(duì)不上,我也檢查不出來(lái),我做個(gè)啥分錄可以不差價(jià)
比如做賬,看銀行業(yè)務(wù)回單及流水單,做完賬,可是查些數(shù)額和銀行對(duì)賬單對(duì)不上,我也檢查不出來(lái),我做個(gè)啥分錄可以和軟件的銀行存款對(duì)的上
老師同一家公司有多個(gè)銀行賬戶,A銀行與B銀行有一筆往來(lái)款,我開(kāi)始根據(jù)A銀行對(duì)賬單做了一筆往來(lái)款分錄,后面遇到B銀行對(duì)賬單也有一筆相應(yīng)的往來(lái)款,我把B銀行這筆往來(lái)款分錄做上后,本月余額對(duì)不上,是不是要去掉B銀行這筆分錄,把B銀行的回單發(fā)到A銀行往來(lái)款這筆分錄下就可以了
老師,我想問(wèn)下,我只根據(jù)銀行對(duì)賬單銀行回單,做分錄,不看有沒(méi)有發(fā)票,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查出來(lái)有啥問(wèn)題
老師你好,我們是小規(guī)模超市,現(xiàn)在專管員要查賬,我現(xiàn)在補(bǔ)1月到5月的銀行流水,按銀行流水做賬,每一筆支出和收入都對(duì)上了,為何還差32000元,可以用現(xiàn)金調(diào)賬,不讓銀行余額對(duì)不上?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?