你好 借 應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,我做賬的時(shí)候遇到問(wèn)題,2019年已經(jīng)確認(rèn)為收入,可是款項(xiàng)是2020年1月份收到的,確認(rèn)收入應(yīng)該是2020年1月,現(xiàn)在我要在2020年做一筆調(diào)整 對(duì)嗎?
2018年收到了財(cái)政局補(bǔ)貼的專(zhuān)利補(bǔ)貼,當(dāng)時(shí)不確定入賬掛應(yīng)收賬款,現(xiàn)在2020年要怎么做賬。
老師,2017年收到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)貼放在了應(yīng)收賬款里,現(xiàn)在2020年,怎么調(diào)整?
資料二中甲公司收到的財(cái)政補(bǔ)貼屬于不征稅收入,甲公司在2020年應(yīng)交所得稅時(shí)已扣除該財(cái)政補(bǔ)貼,2020年扣除時(shí)產(chǎn)生了稅會(huì)差異,為什么不調(diào)整遞延所得稅,直接調(diào)整留存收益?
老師,我們2020年收到一張成本票,3萬(wàn)多,現(xiàn)在那個(gè)發(fā)票對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,要收回,我們現(xiàn)在放在2021年的賬里面,是做。借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整嗎?還要做一筆所得稅費(fèi)用的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)做內(nèi)賬時(shí),個(gè)人全額承擔(dān)社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費(fèi)用,還是做成營(yíng)業(yè)外收入
寫(xiě)字樓轉(zhuǎn)租行業(yè)賬務(wù)難不難
老師您好!供應(yīng)商農(nóng)戶(hù)給我們公司開(kāi)的成本票,是由稅務(wù)代開(kāi)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售0稅率普票, 我公司可以抵扣所得稅嗎?
對(duì)方開(kāi)的茶葉票和送來(lái)了一些茶葉來(lái)抵貨款,茶葉被老板分了,這個(gè)做什么費(fèi)用呢,招待費(fèi)還是?
企業(yè)實(shí)際做賬,印花稅怎么計(jì)提?幾個(gè)點(diǎn)
一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2023年底的谷物庫(kù)存已賣(mài)出,未結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,現(xiàn)在按無(wú)票收入處理需繳納十幾萬(wàn)增值稅及附加,是否可以分期處理?公司賬戶(hù)沒(méi)錢(qián)
老師,公司有多個(gè)主體行政人員可以提交不是簽約主體的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嗎
老師下午好,我想問(wèn)一下,老師制造費(fèi)用這個(gè)科目的話(huà)是嗯,工作那個(gè)他是就是他是間接費(fèi)用,然后他這個(gè)做賬應(yīng)該咋做呀?我突然想起來(lái)不咋明白這塊能讓老師幫我講一下嗎?就是他最后應(yīng)該進(jìn)入什么科目里啊,那個(gè)他的賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呀?
1~6月?tīng)I(yíng)業(yè)額523.79萬(wàn)元,凈利潤(rùn)額-125.51萬(wàn)元,同比%怎么計(jì)算?
老師 我算7月份利潤(rùn)的話(huà) 我需要?7月份實(shí)際花的錢(qián)還是 員工花的錢(qián) 但是沒(méi)給報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)