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餐飲免稅,7月和8月已申請退稅,7月報表也重新申報了,帳就重做,把進項轉出,借:費用…貨:進項轉出就可以了吧,現(xiàn)在9月進項認證后,點不抵扣,做帳就簡單了,按全款做成本就可以吧 假如退款了,就做借:銀存,貸:其他應收款—稅款代收(這個原來重做帳時寫的科目可以嗎)

2020-10-14 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-14 17:44

你好 可以這么做的

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你好 可以這么做的
2020-10-14
你好, 兩個進項稅額都一樣嗎?
2020-11-01
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應交增值稅~進項稅額6500貸:應付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應付賬款-56500 應交增值稅~(進項稅額轉出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應交增值稅~(進項稅額轉出)-6500 貸:應付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
同學你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉出,應為你給客戶試用已經做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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