借稅金及附加 貸管理費(fèi)用

老師19年 之前會(huì)計(jì)誤將計(jì)提所得稅做在了營業(yè)稅金及附加科目 而不是做在所得稅費(fèi)用科目 而且19年是退所得稅的 有影響退稅嗎
上季度錯(cuò)誤將計(jì)提管理費(fèi)用科目用成了營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在該怎么修改?
發(fā)現(xiàn)以前年度賬錯(cuò)了,涉及損益類的科目用以前年度損益調(diào)整科目替代,那涉及稅金的錯(cuò)誤怎么更改呢?稅金科目做相反分錄更改嗎?比如未來增值稅做錯(cuò)了,比如城市維護(hù)建設(shè)稅錯(cuò)了,城市維護(hù)建設(shè)稅是進(jìn)到稅金及附加,稅金及附加也屬于損益類科目,是不是該用以前年度損益調(diào)整提代稅金及附加來改賬呢?具體怎么做比較好呢?
我們12季度土地使用稅在管理費(fèi)用費(fèi)用里面計(jì)提的,按照政策應(yīng)該計(jì)提到稅金及附加里面,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整
上月用錯(cuò)了會(huì)計(jì)科目入帳,稅金及附加用了管理費(fèi)用-印花稅科目,這個(gè)月要怎么更正呢?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些


?上次我做的是借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在我再做一次借營業(yè)稅金及附加,貸管理費(fèi)用嗎?
原來該是管理費(fèi)用的話,借管理費(fèi)用 貸稅金及附加科目
那第一次處理錯(cuò)了,借成營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅了,需要更正回來嗎?
做相反分錄更正就可以了
意思我在本季度做一個(gè)相反,讓后再做一個(gè)正確的計(jì)提分錄是嗎?
借管理費(fèi)用 貸稅金及附加科目 就這個(gè)分錄, 或者你紅沖原來分錄,重新做新分錄