你好,主要看你們發(fā)票怎么開(kāi),需要你們開(kāi)折扣發(fā)票,或者是對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票。
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下付給客戶產(chǎn)品的廢品損失應(yīng)該怎么入賬呢?
你好,老師,我想咨詢一下,商品報(bào)廢的賬務(wù)處理 假如報(bào)廢100元,確認(rèn)損失,待處理財(cái)產(chǎn)損溢100。廢品收入10,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢10。報(bào)批處理的待處理財(cái)產(chǎn)損溢是90嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶給我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量上的扣款,我們應(yīng)該怎么入賬?
我賣了一個(gè)產(chǎn)品給客戶2萬(wàn)元,客戶說(shuō)這產(chǎn)品不能用,賣廢品了,已付1萬(wàn)元+修理費(fèi)1000元+廢品收入500元,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做分錄與報(bào)稅?
老師你好,我公司研發(fā)的產(chǎn)品賣出去了,會(huì)計(jì)怎么做分錄?還有研發(fā)的產(chǎn)品報(bào)廢了,報(bào)廢的廢料賣又應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝老師幫我詳細(xì)說(shuō)一下。
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
是我們付款,對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票?
你好,是的,你們開(kāi)折扣話發(fā)票,或者是對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。
對(duì)方給我們開(kāi)票,我們?cè)趺刺幚恚?
你好,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確認(rèn)你們的費(fèi)用就可以。