你好,原攤銷分錄用以前年度損益調(diào)整科目代替損益類科目就可以紅字沖回。
想把2019年攤銷的無形資產(chǎn)土地使用權(quán),全部不攤,沖回。怎么制作會(huì)計(jì)分錄
老師,我公司是一個(gè)新分立的公司。由原來的公司轉(zhuǎn)讓一塊土地給了我們新公司。我想咨詢支付的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)怎么做分錄?如果我現(xiàn)在把這筆土地款計(jì)入無形資產(chǎn),那么無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷嗎?如果要攤銷的話,什么時(shí)候開始攤銷?
老師,我想把它拆成兩筆分錄,第一筆分錄 借方應(yīng)該是什么呀 借: 累計(jì)攤銷 20 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4 貸 :無形資產(chǎn),土地使用權(quán) 150
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 土地使用權(quán) 無形資產(chǎn)每月攤銷 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
行政部將收到的價(jià)值300000元的土地使用權(quán)無形資產(chǎn)按照20年進(jìn)行攤銷。 分錄怎么寫
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
是圖片上這種嗎
你好,為什么還有管理費(fèi)用?管理費(fèi)用是今年攤銷的金額嗎?
不是,是攤?cè)ツ甑?
不再通過管理費(fèi)用直接用以前年度損益調(diào)整科目代替。