你好,收到人家開的普通材料票 借:原材料 貸:銀行存款等科目 收到人家開的材料專用發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等科目
老師我們公司是一般納稅人的建安行業(yè),收到人家開的普通材料票和專票分別怎么寫分錄啊
老師,建筑公司一般納稅人,收到人工費,材料費,機械費發(fā)票,分錄怎么寫?謝謝
你好,老師,一般納稅人企業(yè),收到的普通材料發(fā)票,怎么做分錄。
老師,我們公司是建筑行業(yè)的一般納稅人,我做的安裝工程包含材料和人工,是不是開9%的發(fā)票出去?
請問老師和學(xué)員們,人力資源行業(yè)差額開發(fā)票怎么開的啊,規(guī)則是工資開普票、服務(wù)費開專票,但是具體票面要怎么寫呢,小規(guī)模納稅人和一般納稅人開的專票和普票的稅率分別是多少呢?
記賬憑證明細科目如果第一行寫不完,太多了。能不能寫到第二行了
老師請問,我按照你說的這樣修改做憑證了,但是當年只收到20萬??顚S?,實際花出去284200元,我直接轉(zhuǎn)收益20萬可以嗎?借:遞延收益20萬 貸:其他收益20萬。 第一年收政府撥款 借:庫存現(xiàn)金20萬 貸:遞延收益20萬 租賃30年70畝荒山 借:長期待攤費用17500元 借:庫存現(xiàn)金17500元 購買五角楓樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)115200元 貸:庫存現(xiàn)金115200元 購買百日紅樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)112000元 貸:庫存現(xiàn)金29800元 其他應(yīng)付款/法人 82200元 拉樹苗車運費:借:主營業(yè)務(wù)成本2000元 貸:其他應(yīng)付款/法人2000元 第一年結(jié)轉(zhuǎn)租賃費:借:主營業(yè)務(wù)成本3500元 貸:長期待攤費用3500元 結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借遞延收益20萬 貸:其他收益20萬 月末再正常結(jié)轉(zhuǎn)其他損益類科目對嗎?
國家規(guī)定全員都需要繳納個人所得稅及社保費,但是我們公司就想買幾個人的,不想全部買 老板讓我們財務(wù)出方案應(yīng)該怎么辦?我想問一下有什么辦法?在實際工作中
一般納稅人能開13個點租賃發(fā)票嗎
老師你好,有一筆應(yīng)付賬款21年掛賬到現(xiàn)在,要平賬怎么處理?現(xiàn)在還在合作,但都是現(xiàn)款現(xiàn)貨,
不是不需要考慮補價嗎
老師你好!進項稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
財管里面,股東權(quán)益總額和凈資產(chǎn)總額是不是就一回事?
老師業(yè)務(wù)員出差報銷的動車票費用,就打了訂單詳情可以作為做賬憑證嗎?錢已經(jīng)報了。也是真實的
融資租賃的,出租人和承租人兩方的可否具體列舉分錄出來,初始計量和后續(xù)計量
不是工程施工合同成本-材料費?貸應(yīng)付賬款?
你好,購進先計入原材料科目核算,然后領(lǐng)用才計入工程施—工合同成本-材料費科目核算的
老師這個怎么分呢?因為我們老板說都是買了直接用,我也要用最開始那個分錄嗎
也就是稅務(wù)賬務(wù)處理上必分兩步走是嗎?不能直接一步計入工程施工是嗎
你好,購進先計入原材料科目核算,然后領(lǐng)用才計入工程施—工合同成本-材料費科目核算的 而不能直接計入工程施工核算的,因為可能購進了還根本沒有領(lǐng)用呢
老師麻煩再問下,原材料下面需要核算項目嗎
我們是買多少用多少,也不能直接用于工程施工核算嗎
你好,原材料可以按項目核算 是買來沒有經(jīng)過倉庫,全部用于工地?
是的!就是直接用于工地
你好,直接用于工地,那就不需要通過原材料過渡,購進直接計入工程施工——合同成本科目核算
麻煩再問下,我摘要怎么寫比較合適呢
你好,摘要可以是工程施工購買材料
老師我直接用工程施工這個科目,那我進項稅寫到哪里
你好,進項稅額還是通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目核算啊