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老師 請問 計提 工資和個稅這樣做對不對?借 管理費用 工資 貸 應付職工薪酬 貸 應交稅費 個人所得稅

2020-10-14 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 11:52

你好,是這樣,計提工資,借管理費用--工資,貸應付職工薪酬--工資,發(fā)放,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,應交稅費--應交個人所得稅,

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快賬用戶8933 追問 2020-10-14 11:52

個稅不需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:55

個稅一般是這親代扣代繳的,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,應交稅費--應交個人所得稅,

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快賬用戶8933 追問 2020-10-14 12:08

那么 我計提工資時 借 管理費用是稅前金額 貸 應付職工薪酬是稅后金額 借貸不平呀

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齊紅老師 解答 2020-10-14 12:11

計提工資時按應發(fā)工資計提,借管理費用--工資,貸應付職工薪酬--工資

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齊紅老師 解答 2020-10-14 12:12

不能按稅后計提工資,要補計提的,

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快賬用戶8933 追問 2020-10-14 12:12

貸 應付職工薪酬 就是實發(fā)工資呀

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快賬用戶8933 追問 2020-10-14 12:14

我應發(fā)28萬 實發(fā)27萬多 不是借貸不平嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 12:15

貸方應付職工薪酬 就是實發(fā)工資,這樣不行的,要補提1萬,

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快賬用戶8933 追問 2020-10-14 12:18

啥意思? 我自己做的剛發(fā)給您看的 就是工資個稅一起計提了 但是好像不對 報表就錯了 個稅這筆費用又入了管理費用 又入了應交稅費 老師 我應發(fā)28萬 實發(fā)27萬多 能不能做個完整帶金額的分錄給我 計提工資加個稅 的

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齊紅老師 解答 2020-10-14 13:00

應發(fā)28萬計提時,借管理費用--工資28,貸應付職工薪酬--工資28

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齊紅老師 解答 2020-10-14 13:01

實發(fā)27萬,借應付職工薪酬--工資28,貸銀行存款27,應交稅費--應交個人所得稅1,

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齊紅老師 解答 2020-10-14 13:01

繳交所得稅,借應交稅費--應交個人所得稅1,貸銀行存款1

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快賬用戶8933 追問 2020-10-14 13:04

謝謝老師

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快賬用戶8933 追問 2020-10-14 13:07

老師 我們不是每月都按時發(fā)了工資的 但是個稅每月繳納了 如果按您的分錄 那么個稅就一定要放在發(fā)放時做 也不符合我的實際情況呀

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齊紅老師 解答 2020-10-14 14:55

你好,不會的,這個在工資表里已經(jīng)有代扣了,不論發(fā)不發(fā)工資,應發(fā)-扣個稅=實發(fā)

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你好,是這樣,計提工資,借管理費用--工資,貸應付職工薪酬--工資,發(fā)放,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,應交稅費--應交個人所得稅,
2020-10-14
不對。正確處理:計提工資時僅貸記 “應付職工薪酬 — 應付職工工資”;發(fā)放時從工資中代扣個稅,貸記 “應交稅費 — 應交個人所得稅”;繳納時借記該科目。個稅是代扣款項,不直接計入費用,也不通過 “應付職工薪酬” 核算。 您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2025-06-27
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款 這個
2021-06-03
同學,你好,發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應收款—員工社保(個人承擔部分) 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2020-06-15
你好,這個不對的,如果是從工資里扣除的話,都應該計提在工資里面。借管理費用,工資6300,貸應付職工薪酬,工資6300。
2024-05-14
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