你好,你是社保多申報的是對的,自己賬上是錯的是嗎
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會保險,工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報個稅時這個0工資的人員我就0申報的然后也沒申報扣除申報金額,現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個社保該怎么弄呢,這個人1月份也不干了就涉及給上的這個434元的社??钤撛趺刺幚砟刈呓锠I業(yè)外支出-其他 貸其他應收款-社會保險 這樣行嗎
老師,我做賬務處理的時候,我按申報了多少個稅就計提了多少應付職工薪酬,沒有按當月的工資當月計提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務處理的時候就直接在6月份計提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應該如何調(diào)整回正確的
老師,您好,我們12月份有補繳一位員工的社保,因為涉及到幾塊錢的滯納金,是他個人承擔,當時人事把扣的社保費放在應發(fā)合計前了放錯位置了,應該是放到應稅后的,導致沒申報這部分的社保,現(xiàn)在1月里的賬怎么調(diào)整呢?
老師,您好,12月工資表里,補繳了A員工11月的社保,在12月工資里表,他11月個人是237.7元社保費,7.71元的滯納金,合計是245.41元,都放在應稅前扣了,所以導致沒申報237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的,現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢?12月當時按工資表里的計提了。也就是沒有申報補繳的社保。
老師,你好,我現(xiàn)在6月份因為工資表變動在申報前沒有及時調(diào)整,導致6月份的社保多申報了386.87元,其他應收款-社保少扣了386.87元。還有6月工資多付了650元像這樣的情況 我應該怎么整賬務
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價款是含安裝費,但是開票時,設備是設備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費經(jīng)費是按照工資總額的2%比例繳納,那這個工資總額 是指去年全年的應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機械費用一級科目是啥
請問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說掛靠項目個人所得稅常用核定征收,算法是開票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說的 0.6% 就是當?shù)睾硕ǖ谋壤@符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個是有相關(guān)稅務文件的嗎?
賬上計提錯了,申報是對的
你好,那就補充計提。或者你沖減之前的,然后按實際的金額重新做。這樣更好理解。
老師賬上多計提的社保費,這樣沖減分錄是對吧
你好,多計提了,是這樣做。是對的。
但是其他應收款-個人負擔386.87這個我怎么調(diào)整呢
你好,你如果是多付了錢給他,你就借其他應收款,貸銀行存款。下個月扣回來。