你好!可以的??梢赃@樣做。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務(wù)打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務(wù)公司的勞務(wù)費現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務(wù)。 老師請問這也到底該怎么辦?。★L(fēng)險該如何考慮處理呢?
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險呢?
老師你好!我方建筑公司,私人掛靠,掛靠方提供費用發(fā)票(差旅費,餐費等發(fā)票),會計分錄借:工程施工-合同成本-現(xiàn)場經(jīng)費/間接費 貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,是否正確?我公司沒有設(shè)現(xiàn)金賬,費用都是通過銀行支付的。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師你好!掛靠人不屬于公司員工,沒有工資社保,以掛靠人的名義報銷費用,這部分費用能在所的稅前扣除嗎?謝謝!
你好!你如果對公直接付給這個掛靠人肯定是不行的。
老師你好!掛靠人個人提供的費用發(fā)票,賬面上該如何處理,分錄該如何做(具體到分錄)?謝謝!
你好!分錄一般直接是借管理費用—XX費用等 貸現(xiàn)金。現(xiàn)金付的多。
老師你好!1、現(xiàn)金支付,費用報銷單上的報銷人寫掛靠人張某某嗎?費用報銷單摘要欄要寫張某某報銷差旅費嗎?2、賬面做現(xiàn)金,我們實際沒有流動現(xiàn)金,支付給掛靠人時該如何操作?謝謝!
你好!因為掛靠本身就違規(guī),所以你這個沒有完美的辦法,建議你讓法人報銷,打款給法人,然后讓法人轉(zhuǎn)錢給他。
老師你好!1、我公司代開了一張建筑服務(wù)*鋁門窗安裝發(fā)票34000元,款項進(jìn)我公司,分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅),對嗎? 2、收到一張對應(yīng)的進(jìn)項票(非金屬礦物制品*玻璃)24402.26,進(jìn)項票是請單位代開的,沒有對應(yīng)的資金流,分錄 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:其他應(yīng)付款-法人 (法人代付),是否可以?謝謝!
你好!1對的。2,操作可以,一般稅務(wù)局不會說什么,但是本身不太規(guī)范
老師你好,一個工程清包工,人工工資大概占比多少?總成本(含工人福利、勞保費等)占比多少?謝謝!
你好!這個沒有一定的,每個項目都有差異,不過如果是清包工,工資占到70%以上,多的能到90%以上
老師你好,一個工程清包工利潤一般控制在多少?謝謝!
你好!這個一般在10%-20%之間,每個企業(yè),每個項目有差異
老師你好!清包工利潤控制在5%左右,是不是有風(fēng)險呀?
你好!這個比例還是低了一點,但是做企業(yè)也沒有包賺的