你好,同學(xué) 未來適用法,就是說之前的不用追溯調(diào)整之前的不考慮了,只考慮后面的一個(gè)處理,所以說你之前的事不用去處理的,不管的。
老師,請問這道題的第一問,針對于調(diào)整分錄,只按照未來適用法,計(jì)提2018年的折舊費(fèi)用40萬就可以了嗎?可是之前年度并沒有計(jì)提過折舊,那部分折舊費(fèi)用怎么處理呀?
#提問#老師,我們有一個(gè)空調(diào)租賃項(xiàng)目,分體空調(diào)設(shè)備440萬,電力線路改造60萬,其他代理費(fèi)用10萬,我現(xiàn)在的想法是空調(diào)做固定資產(chǎn),折舊年限選6年,合理嗎?我們一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)說讓我把電路改造做到固定資產(chǎn)里合理嗎?他覺得把所有費(fèi)用按折舊年限分?jǐn)傋詈?,還有我們現(xiàn)在的合同年限簽約是3年,所以空調(diào)就按照3年折舊可以嗎?不管幾年折舊,其實(shí)我最終交稅都是一樣的,對于這個(gè)項(xiàng)目來說總費(fèi)用是固定的
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
老師9月1號(hào)后申請開通稅務(wù),個(gè)體工商戶全年120萬元免稅,是免什么稅,要正常作賬嗎?
收到紅字發(fā)票,做賬是否需要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 科目?
老師好,做出納很累嗎?
黃桃家庭農(nóng)場銷售甲公司黃桃300斤,家庭農(nóng)場法定代表人張三,然后張三去稅務(wù)局代開的發(fā)票,代開企業(yè)名稱張三,那么款可以付家庭農(nóng)場,還是付給開票人張三?
@董老師在線嗎,咨詢的
您好,我先問下,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對嗎?對的話,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的科目不平,還有325.4的余額
你好,老師,請教一下,外貿(mào)公司出口給客戶的貨物有問題,退運(yùn)回來,但是退運(yùn)的時(shí)候不免關(guān)稅和增值稅的,是交了增值稅和關(guān)稅的,那我還需要去電子稅務(wù)局操作退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明嗎?另外會(huì)計(jì)分錄我要如何寫,沖減嗎?關(guān)稅和增值稅是入成本嗎,退運(yùn)回來的貨客戶也不要了,要退還給工廠,需要如果做分錄
老師,我是工程公司,,公司大樓設(shè)了食堂,食堂費(fèi)用放入哪個(gè)科目,比如液化氣,鍋碗瓢盆,買菜等等
老師,請問有沒有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位的績效考核表
滴滴打車開發(fā)票如何在發(fā)票上帶上行程
喔喔~那老師,關(guān)于它之前應(yīng)計(jì)提未計(jì)提的折舊費(fèi)用,是需要在報(bào)表附注里說明的嗎?
可以在附注里面說明一下,但是分錄不用調(diào)整。