計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

老師,我們9月份繳納9月的社保,要10月發(fā)9月的工資,在9月的工資里扣除個人部分,我現(xiàn)在做9月的社保該怎么做分錄
我現(xiàn)在是做9月的賬,社保是要交9月份的,記提10月份的,對么?還有記提,和繳納,怎么做賬
老師好,上海這邊的社保和公積金是9月10號繳納8月份的。那么現(xiàn)在9月做8月賬務(wù)的時候應(yīng)該計提的是哪個月的工資社保和公積金啊?
老師,請問一下10月份發(fā)9月份的工資,扣了10月份的社保,計提、繳納社保和發(fā)放工資時應(yīng)該怎么做賬
老師,做10月份賬時發(fā)現(xiàn)工資是發(fā)的上月9月的,9月的社保在9月交了,10月份交的10月份社保數(shù)據(jù)有變化,公戶流水支付10月的社保,9月的工資怎么計提?社保怎么計提?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
記提是10月份的么?
是的,是計提當(dāng)月的
9月份工資發(fā)了20萬,代扣個人部分社保1532.39,記提,和發(fā)放,分錄怎么做
借,應(yīng)付職工薪酬~工資200000 貸,其他應(yīng)收款~個人社保1532.39 貸,銀行存款 198467.61 計提的是單位部分,你單位承擔(dān)的金額是多少
單位部分,1461.65
借,管理費用~社保費1461.65 貸,應(yīng)付職工薪酬~社保費1461.65
工資記提,分錄怎么做?
借,xx費用~工資200000 貸,應(yīng)付職工薪酬~工資200000
老師,麻煩幫我看下,這樣做對不對
是的,是這樣賬務(wù)處理的
收到保證金的發(fā)票了,分錄怎么做?
保證金一般是不需要發(fā)票的
收到餐飲發(fā)票,怎么做賬
要看是什么情況發(fā)生的
就是,去吃飯,開的發(fā)票,怎么做
還有,購買辦公用品收到發(fā)票,怎么做賬
你是招待客戶還是員工聚餐, 計入管理費用—辦公費