計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,我們9月份繳納9月的社保,要10月發(fā)9月的工資,在9月的工資里扣除個人部分,我現(xiàn)在做9月的社保該怎么做分錄
我現(xiàn)在是做9月的賬,社保是要交9月份的,記提10月份的,對么?還有記提,和繳納,怎么做賬
老師好,上海這邊的社保和公積金是9月10號繳納8月份的。那么現(xiàn)在9月做8月賬務(wù)的時候應(yīng)該計提的是哪個月的工資社保和公積金?。?/p>
老師,請問一下10月份發(fā)9月份的工資,扣了10月份的社保,計提、繳納社保和發(fā)放工資時應(yīng)該怎么做賬
老師,做10月份賬時發(fā)現(xiàn)工資是發(fā)的上月9月的,9月的社保在9月交了,10月份交的10月份社保數(shù)據(jù)有變化,公戶流水支付10月的社保,9月的工資怎么計提?社保怎么計提?
老師您好,請問山東省征收地方水利建設(shè)基金嗎?什么企業(yè)適合征收
老師,農(nóng)業(yè)公司賣給個人的農(nóng)藥薄膜,不用開票的,也沒有進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
別人開給小規(guī)模的票在哪里查看
他們是要紅沖了,開了一張新的5月扣減那筆退貨后的金額的發(fā)票,這次開的金額和實(shí)付金額(里面扣掉了因退貨轉(zhuǎn)給我們的款)不一致,不影響的哈!分錄怎么做?
老師,我們的周轉(zhuǎn)材料記錯了本來是幾萬,記成了1.3個億,查賬發(fā)現(xiàn)的,但是是去年的賬,資產(chǎn)負(fù)債表一一直是平的現(xiàn)在需要把這個1.3調(diào)回幾萬,這樣就不平了,請問需要咋調(diào)賬
老師好!我們是購買方,5月購進(jìn)貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當(dāng)時發(fā)票款已給!退貨本應(yīng)退錢給我們,剛好有筆新業(yè)務(wù)他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開,還是按照本次貨款開
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺,都是先預(yù)付一部分錢給對方,對方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風(fēng)險?
2026年注會課程什么時候開始
制造費(fèi)用能用材料成本占比來分?jǐn)倖??還是用銷售收入占比?還是用什么
記提是10月份的么?
是的,是計提當(dāng)月的
9月份工資發(fā)了20萬,代扣個人部分社保1532.39,記提,和發(fā)放,分錄怎么做
借,應(yīng)付職工薪酬~工資200000 貸,其他應(yīng)收款~個人社保1532.39 貸,銀行存款 198467.61 計提的是單位部分,你單位承擔(dān)的金額是多少
單位部分,1461.65
借,管理費(fèi)用~社保費(fèi)1461.65 貸,應(yīng)付職工薪酬~社保費(fèi)1461.65
工資記提,分錄怎么做?
借,xx費(fèi)用~工資200000 貸,應(yīng)付職工薪酬~工資200000
老師,麻煩幫我看下,這樣做對不對
是的,是這樣賬務(wù)處理的
收到保證金的發(fā)票了,分錄怎么做?
保證金一般是不需要發(fā)票的
收到餐飲發(fā)票,怎么做賬
要看是什么情況發(fā)生的
就是,去吃飯,開的發(fā)票,怎么做
還有,購買辦公用品收到發(fā)票,怎么做賬
你是招待客戶還是員工聚餐, 計入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)