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老師 收到銷項負數(shù)發(fā)票如何做賬? 要做進項轉(zhuǎn)出么? 一套分錄是怎樣的

2020-10-14 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-14 09:27

你好 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7970 追問 2020-10-14 09:33

老師 就是這張8月份憑證 9月份對方開了銷項負數(shù)發(fā)票 我分錄怎么寫

老師 就是這張8月份憑證 9月份對方開了銷項負數(shù)發(fā)票 我分錄怎么寫
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快賬用戶7970 追問 2020-10-14 09:34

收到保險費的銷項負數(shù)發(fā)票

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快賬用戶7970 追問 2020-10-14 09:39

請回答 老師

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:42

借應(yīng)付帳款 借管理費用負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7970 追問 2020-10-14 09:44

我安8月份這個分錄 寫一張紅字發(fā)票行不行?

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快賬用戶7970 追問 2020-10-14 09:44

紅字分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:50

你好 可以 這個你自己決定

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快賬用戶7970 追問 2020-10-14 09:51

那這個進項稅額 我是寫紅字 還是寫進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:54

進項轉(zhuǎn)出 建議是這個的

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你好 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出
2020-10-14
你好,?收到一張銷項負數(shù)發(fā)票,是做進項稅額負數(shù)處理?
2021-01-21
原來的分數(shù)不變,金額用負數(shù)。
2021-03-27
收到的之前認證了 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2020-10-27
你好,收到對方開的增值稅銷項負數(shù)發(fā)票是做 進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-12-25
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