你好。表是現(xiàn)在的財(cái)務(wù)填,有問題之前的財(cái)務(wù)承擔(dān)責(zé)任
企業(yè)收到了稅務(wù)局的自查通知書,自查2019年度的賬。但是2019年的財(cái)務(wù)今年辭職了,這個(gè)自查表可以要求她做嗎?如果存在賬務(wù)問題是現(xiàn)在財(cái)務(wù)還是之前的財(cái)務(wù)需要付法律責(zé)任?
之前那家企業(yè)委托會(huì)計(jì)事務(wù)所申報(bào),但今年委托了我做的季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)都是我自己的賬號(hào)自己做的,但我現(xiàn)在上去查是還是以前事務(wù)所會(huì)計(jì)的名字,這種是什么情況?
老師,請(qǐng)問一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
匯算清繳后,調(diào)整的以前年度損益已經(jīng)做過處理了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對(duì),因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方還沒拿發(fā)票來,報(bào)了開票金額20000,但是今天稅務(wù)局查的是1000,導(dǎo)致調(diào)整的以前年度損益金額需要修改,賬務(wù)處理之后。那還需要去修改企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問公司被稅務(wù)稽查局隨機(jī)抽查到了,讓企業(yè)自查三年的賬,然后補(bǔ)交稅款。告知稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、列支成本高 2、應(yīng)收賬款數(shù)額大,還有應(yīng)付職工薪酬數(shù)額也大。3印花稅交的也少。我們是純建筑勞務(wù)公司。目前給了10天的自查期限,今天最后一天了。需要填一份表格,實(shí)在不知道怎么填寫?尋求老師的幫助
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方