您好,您將財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上傳給總公司,總公司計(jì)算的分公司應(yīng)納稅所得額乘以對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率,減去已繳納的企業(yè)所得稅,為本期應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
咨詢老師一個(gè)問題,這個(gè)月需要報(bào)企業(yè)所得稅,我們分公司是在總公司匯總繳納的,我目前需要怎么做?謝謝
咨詢老師一個(gè)問題,這個(gè)月需要報(bào)企業(yè)所得稅,我們分公司是在總公司匯總繳納的,我目前需要怎么做?我是總公司,謝謝
咨詢老師一個(gè)問題,這個(gè)月需要報(bào)企業(yè)所得稅,我們分公司是在總公司匯總繳納的,我目前需要怎么做?我是總公司,謝謝
老師,您好,咨詢一個(gè)問題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報(bào)表進(jìn)行申報(bào)和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報(bào)增值稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要做企業(yè)所得稅這個(gè)分錄?如果不做,利潤(rùn)表的所得稅是空白。
老師~您好,請(qǐng)問下我們一個(gè)總公司,一個(gè)分公司,分公司企業(yè)所得稅是由總公司匯總申報(bào)的,第一年分公司的企業(yè)所得稅不需要分?jǐn)偫U納,分公司財(cái)務(wù)報(bào)表也自行申報(bào)了的,那我們總公司申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是只需要報(bào)總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表呢,還是需要把分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總到總公司一起申報(bào)
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
您好,總公司根據(jù)總分公司匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行利潤(rùn)表申報(bào),計(jì)算合計(jì)應(yīng)納稅所得額后根據(jù)三個(gè)指標(biāo)分配總分公司分配的應(yīng)納稅所得額,乘以各自稅率計(jì)算各自應(yīng)納稅額,減已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅,等于本期應(yīng)納企業(yè)所得稅。您不理解不是回復(fù)的不規(guī)范。