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請(qǐng)問一下這個(gè)表格,已經(jīng)知銷項(xiàng)稅149598.94元及進(jìn)項(xiàng)稅114316.88元,得出應(yīng)納稅金額(149598.94-114316.88=35282.06元,銀行為什么要這個(gè)扣錢呢?不明白不是可抵扣的嗎?現(xiàn)在這個(gè)情況是不是多交稅了?

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2020-10-13 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 19:33

實(shí)際應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 114316.88是進(jìn)項(xiàng)稅(可抵扣) 已經(jīng)抵扣了 不抵扣要繳納的增值稅就是149598.94了

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實(shí)際應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 114316.88是進(jìn)項(xiàng)稅(可抵扣) 已經(jīng)抵扣了 不抵扣要繳納的增值稅就是149598.94了
2020-10-13
你好!你的理解是對(duì)的,如果銷項(xiàng)等于進(jìn)項(xiàng)就不用交稅了。
2020-10-14
同學(xué),你好,老師看一下
2021-08-19
你好,1月做分錄 借:管理費(fèi)用 6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。并在納稅申報(bào)時(shí)確認(rèn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅6元
2024-01-18
同學(xué),你好 截圖給我看一下,謝謝
2024-10-13
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