不可以 都是在1.2欄填寫的
請教老師,小規(guī)模納稅人開的增值稅專用發(fā)票,不含稅價27790.23,其中一個點(diǎn)的是24656.4,3個點(diǎn)的是3133.83,是按未達(dá)起征點(diǎn)銷售額減免嗎
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價稅合計(jì)開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計(jì)的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計(jì)400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的??!這個是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個 “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對嗎?
小規(guī)模減按1%,開的專票是一個點(diǎn),那銷售分錄的應(yīng)交增值稅填1個點(diǎn),那季末未超免征額,還用結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額嗎
老師,我們是個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點(diǎn)嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
請問小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票銷售額未達(dá)30萬起征點(diǎn)的需要繳納增值稅嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
但是填寫在第一欄會有上面提示
第二欄里面填寫了嗎
沒有,增值稅專用發(fā)票全身我們自己開的
也是在這里面填寫 不管代開自開
開的1個點(diǎn)和3個點(diǎn)的合計(jì)數(shù)都要填寫到1欄和2欄嗎,老師
是的 都在這里面填寫的