你好.都可以,如果現(xiàn)金不夠的可以轉(zhuǎn)賬的
事情是這樣子的,單位有個規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目,7月5日負(fù)責(zé)人從財務(wù)科借款58600元做賬如下:借其他應(yīng)收款個人 貸銀行存款 7月28日,負(fù)責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費(fèi)的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知以及后面附的繳費(fèi)者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個人借款。此時下賬借財政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。這個時候賬應(yīng)該下錯了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試,要求退費(fèi)。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
職工參加培訓(xùn),用自己錢交了培訓(xùn)費(fèi),拿回發(fā)票報賬,因金額較大,出納最好付現(xiàn)金給他還是單位轉(zhuǎn)賬給他
您好,老師,股東代墊的職工費(fèi)利費(fèi),還沒有支付報銷款給回股東,但是在賬上做了掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工福利費(fèi)支出的賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的貸方發(fā)生額合計,老師,您今早跟我說實(shí)際發(fā)生額和稅收金額不用填,但是明細(xì)表那的稅收金額會自動調(diào)增為賬載的那個金額哦,這種員工代墊的福利費(fèi),還沒有支付給員工,而是計提,也是稅前不讓抵扣的嗎?要做納稅調(diào)增嗎?
老師你好,我想問一下嗯我們有一個新成立的企業(yè),現(xiàn)在還沒有收入,但是這個企業(yè)想要經(jīng)營的話,必須得有資質(zhì),然后我們這個老板辦了這個公司以后,他打算自己考一個資質(zhì)需要出培訓(xùn)費(fèi)和報名費(fèi),就是這個培訓(xùn)費(fèi)和報名費(fèi)可以計入這個公司的費(fèi)用嗎?還有就是如果說可以計入公司的費(fèi)用的話,老板要是給培訓(xùn)公司付款的話,是老板以自己的名義給培訓(xùn)公司付錢呢,還是對公賬戶轉(zhuǎn)賬給培訓(xùn)公司比較好呢?
請問老師員工外出參加培訓(xùn)慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費(fèi)那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費(fèi)用郵費(fèi)嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補(bǔ)貼200給到他這個人呢?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
購買的車輛,當(dāng)時無進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
轉(zhuǎn)賬就是單位賬戶對個人轉(zhuǎn)賬了,要寫個什么不
你好,費(fèi)用報銷,這是正常的,允許轉(zhuǎn)款的
交個稅單位沒有簽三方協(xié)議,只能由出納自己到稅務(wù)繳嗎
你好,是的??梢匀ザ悇?wù)大廳交納
回來報賬時如何填報銷單啊
你好,報銷時,寫明繳納個稅,