不需要計(jì)提,這個(gè)現(xiàn)在收到退的,做借銀行 貸應(yīng)交增值稅,應(yīng)交附加稅就可以,之前不需要計(jì)提附加稅,只做交借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
建筑公司,4月有幾張發(fā)票忘記作廢了,5月紅沖,預(yù)交的附加稅我每次都會(huì)計(jì)提,這次這種情況忘記作廢發(fā)票的附加稅需要計(jì)提不?還有我現(xiàn)在收到增值稅和附加稅的退稅我應(yīng)怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
老師 我們是小規(guī)模 10月代開兩張發(fā)票 其中一張去稅務(wù)局做 作廢了 當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣稅款 老師這張發(fā)票的稅額現(xiàn)在有銀行回單 回單上是繳的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅 我怎樣做分錄呢 附加稅是不是也要計(jì)提 老師
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請(qǐng)問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請(qǐng)問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請(qǐng)問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請(qǐng)問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請(qǐng)問老師:哪個(gè)國(guó)稅條文中規(guī)定了:同一個(gè)合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負(fù)是多少,老師指導(dǎo)一下
個(gè)人工商年手機(jī)掃碼年報(bào),總是出來基本信息高效經(jīng)營(yíng)者不能為空,經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)有名字了
老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一定要跟第四季度財(cái)報(bào)一致嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。第四季度財(cái)報(bào)錯(cuò)了,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財(cái)報(bào)一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
你的意思每次預(yù)交,附加稅都不用計(jì)提嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 科目有余額不管嗎
不是,只是這個(gè),4月有幾張發(fā)票忘記作廢了,5月紅沖, 情況下不計(jì)提,
多交這個(gè)不計(jì)提,這個(gè),要是沒有這個(gè)情況,這個(gè)是需要計(jì)提,
印花稅計(jì)提在稅金及附加可以嗎
是,印花稅計(jì)提是稅金及附加