您好,暫估材料一般可以只暫估一個(gè)合計(jì)數(shù),普票暫估時(shí)按含稅額暫估,專票暫估時(shí)按不含稅價(jià)暫估 暫估時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 來專用發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 來普票時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
老師,暫估材料普票怎么做賬專票怎么做賬,是暫估一個(gè)數(shù)還是得把每個(gè)明細(xì)都暫估進(jìn)去
老師好,剛開業(yè)的,生產(chǎn)型企業(yè),前幾個(gè)月的原材料沒有發(fā)票,做的暫估,借方是每個(gè)原材料,貸方一筆暫估款,如圖,每月底做暫估,月初沖回,連續(xù)3個(gè)月了,現(xiàn)在某一個(gè)原材料來發(fā)票了,怎么沖暫估呢
企業(yè)暫估入賬,暫估的是含稅原材料有進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在回發(fā)票回來的是普票 我們怎么做賬務(wù)處理啊
老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時(shí):借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估 對嗎? 當(dāng)實(shí)際收到材料發(fā)票時(shí),原材料是有明細(xì)的哈 這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理呢?進(jìn)項(xiàng)稅需要考慮嗎?謝謝老師
老師,我們賬上材料一直不夠用,我們每月都是暫估材料的,借:原材料-某材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,現(xiàn)在我們用用自己生產(chǎn)的廢料沖之前的暫估,應(yīng)該怎么做賬呢
酒店,一般納稅人,籌備期,食堂購買的菜,米面糧油,當(dāng)月不能付款,應(yīng)該怎么處理?如果這個(gè)月不付款也不掛賬,可以下個(gè)月做賬付款嗎
老師,前面就是很多明細(xì)發(fā)票,然后最后一張一張匯總金額的這張沒有稅率稅額可以用嗎?
老師商業(yè)承兌匯票能拆分給客戶嗎
我們公司歸還其他公司的借款,分錄怎么做
老師,有一筆款,轉(zhuǎn)進(jìn)去之前是我代客戶轉(zhuǎn)進(jìn)對公賬戶的,現(xiàn)在要退款,是公司推給我,我再退給客戶,還是直接可以從公司退給客戶
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要準(zhǔn)備什么資料
花店銷售鮮花,開票項(xiàng)目名稱選什么?
老師,我們承包單位餐廳,人員工資由我們公司代發(fā),我給單位開票收這部分工資,我們該怎樣開發(fā)票
老師 第一次接觸商貿(mào)公司 數(shù)電票是電子稅務(wù)局系統(tǒng) 若開銷售票 需要錄入清單嗎(還沒嘗試過),有錄入清單這個(gè)功能模塊嗎
請問一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
謝謝老師
不用謝,有不明白的可以隨時(shí)再問。
老師,麻煩再問下異地預(yù)交稅款怎么做分錄,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)下應(yīng)交稅費(fèi)
如果是小規(guī)模納稅人,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款 如果是一般納稅人,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款
老師是一般納稅人,稅金用計(jì)提嗎?
城建稅、印花稅、所得稅之類的,如果要交,需要計(jì)提稅金。